同學(xué)你好 那要給你們開車的發(fā)票,你入賬做固定資產(chǎn)才可以的 然后你們再開給A公司車的發(fā)票 做固定資產(chǎn)清理
老師,我?guī)ど项A(yù)付A公司借方余額21萬,應(yīng)收B公司借方99萬。 老板說B公司頂給公司了一個(gè)房二臺車平帳了,要怎么走帳?附件附什么? 頂來的車和房又給A公司了,這樣就相當(dāng)于我司又預(yù)付了A公司99萬,這個(gè)怎么走帳?現(xiàn)在A公司需要給我開120萬發(fā)票。老師,我怎么完善財(cái)務(wù)憑證及帳務(wù)處理?
老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運(yùn)營公司。以前是一個(gè)老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了,然后跟運(yùn)營對賬,他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
老師,我們現(xiàn)在有一個(gè)情況,我們公司買了一輛皮卡車用于項(xiàng)目,車子是11.4萬,對公支付了11.2萬,有2000元是施工隊(duì)微信轉(zhuǎn)給老板的,發(fā)票開了11.4萬。 我們讓老板開一個(gè)收據(jù)2000元給我們,方便我們財(cái)務(wù)平賬,我們?nèi)胭~是這樣,發(fā)票11.4萬,對公11.2萬,差額2000我們是掛在了股東上,然后以報(bào)銷的形式轉(zhuǎn)給了股東,我們現(xiàn)在就是需要2000元收據(jù)來做附件,可是對方不愿意寫了,怎么處理?
老師好,最近有一個(gè)巨大的困擾,我們公司有一個(gè)老會計(jì)告訴我在資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬,當(dāng)A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應(yīng)收帳款 10萬,按照老會計(jì)的說法,我當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對這10萬進(jìn)預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
一個(gè)地址注冊2家公司,同屬于一個(gè)老板,把錢從其中一個(gè)公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬元(籌集交物業(yè)的合同押金),再從B公戶轉(zhuǎn)走20萬去交物業(yè)的合同押金,物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上,請問這兩家公司分別怎么寫會計(jì)分錄,把錢退回到A公司的分錄是:借:銀行存款20萬,貸:其他應(yīng)收款B公司3萬,其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬,A和B公司對一下帳把17萬轉(zhuǎn)給B公司,B公司分錄,借銀行存款17萬,貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎?這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的,但實(shí)際情況已經(jīng)收到了,不知道我的理解是不是有誤解,麻煩老師解答哦
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,沒什么手續(xù),B沒給我們開票,我們也沒給A開票,這是以前年度的帳了,怎么補(bǔ)一個(gè)說明之類的把兩家往來過一下好
要開發(fā)票的,還得交稅呢