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某百貨商場是增值稅一般納稅人,2019年8月該商場從國有農(nóng)場購進(jìn)免秒農(nóng)產(chǎn)品,取得的銷售發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,運(yùn)輸農(nóng)產(chǎn)品支付運(yùn)費(fèi)1萬元,裝卸2000元,取得增值稅專用發(fā)票。該批農(nóng)產(chǎn)品的60%用于商場內(nèi)的餐飲中心,40%用對外銷售。計(jì)算該商場可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2022-10-12 14:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 14:17

你好,該批農(nóng)產(chǎn)品的60%用于商場內(nèi)的餐飲中心,這個(gè)是福利性質(zhì),還是對外營業(yè)的?

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你好,該批農(nóng)產(chǎn)品的60%用于商場內(nèi)的餐飲中心,這個(gè)是福利性質(zhì),還是對外營業(yè)的?
2022-10-12
同學(xué)您好 運(yùn)輸費(fèi)用增值稅率9%,裝卸費(fèi)增值稅率6%,如果不是按照簡易計(jì)稅。 那么10000*0.09+2000*0.06=1020元。 用于餐飲100000*0.6*0.1+100000*0.4*0.09=9600元。 所以可抵扣為1020+9600=10620元
2021-09-23
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-10-14
1業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 24*0.13+(7.91+10.17+67.8)/1.13*0.13=13
2021-11-14
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-20
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