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某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售—批貨物給其商場,取得不含稅銷售收入80萬元;(2)折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場,在同一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票上注明銷售額70萬元,折扣額8萬元(3)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元;(4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購款30萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證。要求計(jì)算:(1)該納稅人當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)該納稅人當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該納稅人當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。

2022-06-14 11:20
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2022-06-14 11:21

同學(xué)你好 (1)該納稅人當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額;=80*13%加62*13%=18.46 (2)該納稅人當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;=20*13%加30*10%=5.6 (3)該納稅人當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。=18.46-5.6

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