你好 是的,這個(gè)月都是順延的
老師!出租車(chē)發(fā)票是只能當(dāng)費(fèi)用是嗎?專(zhuān)票能抵稅,普票也做費(fèi)用是嗎?10月份報(bào)稅是不是順延8天!然后繳納增值稅和附加稅,還有企業(yè)所得稅
2021年10月份,個(gè)稅申報(bào)截止日期是什么時(shí)候?和增值稅一樣順延到本月26號(hào)嗎?
納稅期限和繳庫(kù)期限是一樣的嗎? 增值稅按月申報(bào),沒(méi)有節(jié)假日延期 一般都是15號(hào)前,那繳款也是15號(hào)前吧?
老師請(qǐng)問(wèn)下 之前我們申報(bào)的增值稅 附加稅等都可以延緩繳納 (屬于制造業(yè)中小企業(yè))為啥申報(bào)第三季度的時(shí)候顯示截止繳費(fèi)時(shí)間是2022年10月25日呢?第三季度就沒(méi)有延緩了 之前不是才出來(lái)個(gè)政策 在原來(lái)延緩的基礎(chǔ)上再延緩4個(gè)月 我們第二季度都延緩到2023年5月份繳納去了
老師,增值稅,個(gè)稅等,申報(bào)和繳費(fèi)都是隨著節(jié)假日順延嗎?
我們環(huán)保危廢收集單位,我們收集了一批危廢品,并向?qū)Ψ绞杖√幹觅M(fèi)3000和運(yùn)輸費(fèi)1000元,我們會(huì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方。這批收集來(lái)危廢我們需要入庫(kù)嗎?我們到時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)移出去給處置單位我們需要付款給處置單位,這個(gè)過(guò)程的財(cái)務(wù)處理要怎么操作
老師好,咨詢(xún)下有家公司私自作廢了一張以前年度的發(fā)票,如果對(duì)方已經(jīng)做到賬里了,那這邊的發(fā)票運(yùn)費(fèi),對(duì)對(duì)方有啥影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我四月份預(yù)收貨款5月份才出口出去,請(qǐng)問(wèn)我的分錄這樣對(duì)嗎
老師,期末應(yīng)收票據(jù)借方和貸方都有數(shù)據(jù),該應(yīng)收票據(jù)需要重分類(lèi)嗎?應(yīng)收票據(jù)貸方是重分類(lèi)到應(yīng)付票據(jù)的嗎?
老師,我問(wèn)下長(zhǎng)期借款分錄是不是,借銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款。借:長(zhǎng)期借款-本金 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸銀行存款,是這樣嗎
某企業(yè)2023年?duì)I業(yè)收入5000萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,可稅前扣除的金額為()?
某企業(yè)2023年?duì)I業(yè)收入5000萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,可稅前扣除的金額為()?
應(yīng)納稅所得額100w以下現(xiàn)在的企業(yè)所得稅稅率是5%還是2.5%
老師,現(xiàn)在需要一份最新的驗(yàn)資報(bào)告,這個(gè)需要在哪里能查找到呢?
老師,我們是制造業(yè)企業(yè),現(xiàn)出租不動(dòng)產(chǎn),符合簡(jiǎn)易計(jì)稅方法5個(gè)點(diǎn)開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅方法不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,我能不能放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照9個(gè)點(diǎn)開(kāi)具發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢,謝謝
好,那我20號(hào)左右再申報(bào)增值稅,個(gè)稅可以嗎
可以的,這個(gè)時(shí)間沒(méi)問(wèn)題的