你好 不一樣的 納稅期限通俗講就是多長時間交一次稅,比如增值稅大部分是一個月交一次稅。 繳庫期限是指稅款入國庫的期限,稅款一般是從納稅人->稅務局->國庫支付中心,這么一個流程,如果是企業(yè)報稅,一般稅務局是看不到錢的,只負責申報數(shù)據(jù),確認稅額,然后打印單據(jù),納稅人拿著繳款單去銀行,稅款直接從企業(yè)賬戶劃到國庫支付中心賬戶中,入了庫才算完成,入庫時間一般都是在企業(yè)交款的轉(zhuǎn)天,當然也有個別銀行不規(guī)矩,資金截留幾天,如果是網(wǎng)上報稅可能還好些,不過也會出現(xiàn)銀行不及時劃款的現(xiàn)象,如果是交現(xiàn)金給稅務局,那么稅務局要及時匯總繳入國庫,一般也是交給銀行,銀行代繳國庫,繳庫期限比納稅人繳款的期限好像是晚三天,作為納稅人來講,一般就要掌握好繳款時間就行了,這個時間要以銀行業(yè)務辦訖章的日期或者稅務局收據(jù)的日期為準。
老師問個問題,這個月安徽省稅費的繳納期限為28號,我就一直有個疑問,每個月稅費和社保都在稅務局上繳納,這兩個繳納期限是一致的嗎?以這個月為例是不是都可以在28號之前繳納?有沒有可能社保和稅費的繳納期限不一致,比如社保要15號之前繳納,稅費20號之前繳納?
納稅期限和繳庫期限是一樣的嗎? 增值稅按月申報,沒有節(jié)假日延期 一般都是15號前,那繳款也是15號前吧?
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
請問老師,小規(guī)模免增值稅,還有跟以前一樣有月度15萬季度45萬的限制嗎?實施日期是幾月幾號到幾月幾號,附加稅的依據(jù)是增值稅,代表附加稅也免了嗎?
1. 在電子稅務局系統(tǒng)里,正常情況下是每月15號之前必須申報社保對吧?15號申報完之后,一般規(guī)定每月幾號之前必須繳納付費(當月月底之前嗎)? 2. 開具增值稅專用發(fā)票時,提供填寫的開戶行和賬號,可以是一般賬戶的嗎?不一定是需要基本戶的吧?
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費用應該算是管理費用還是制造費用呀
請問老師怎么從財務賬套中導出應收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運用好計算器提高答題速度,會計學堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進項發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個人代開勞務發(fā)票,代扣代繳的20%個稅可以開票時候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財務軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號就編成20號了,這樣就導致它的前一張憑證也就是19號憑證日期是4.30日的,20號憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊公司時認繳200萬,25年打算實繳200萬。需要到哪個部門進行認繳,認繳后需規(guī)避哪些風險?未分配利潤是否能轉(zhuǎn)認繳實收資本?