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老師,去年的固定資產今年補提了折舊10萬,今年盈利了15萬,今年補提的這部分折舊不能所得稅扣除嗎?申報表上管理費用時候今年提的折舊,以前年度虧損也沒有顯示這10萬

2022-10-12 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 12:49

你好,可以的啊,今年補的是去年的嗎?如果是的話可以。

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快賬用戶7393 追問 2022-10-12 12:59

老師,在哪里顯示啊,今年補提折舊時候記得以前年度損益調整,現在這個季度申報有盈利了

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齊紅老師 解答 2022-10-12 13:00

好在105080這個表格里邊,你自己填寫。

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快賬用戶7393 追問 2022-10-12 13:03

那就是得等匯算清繳時候才能填嗎?這個季度就先預繳,然后匯算清繳再調?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 13:08

你好,你做以前年度損益調整,匯算清交的時候填寫,然后季度預繳的時候抵扣不了的,以前年度損益調整又沒在你的利潤表里面。

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快賬用戶7393 追問 2022-10-12 13:15

老師,那要是不想預繳所得稅可以先預估一些費用嗎,

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齊紅老師 解答 2022-10-12 13:16

可以的,可以這么做的。

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你好,可以的啊,今年補的是去年的嗎?如果是的話可以。
2022-10-12
您好,所以正確操作是需要更正以前年度納稅申報表
2021-05-22
同學你好 對的 應該直接填寫本年折舊的金額
2022-05-12
你好;? ? ?那你就 沖你固定資產 成本 或者是? 計入遞延收益 后面折舊慢慢 結轉到營業(yè)外收入? ? ?報稅即可? ?
2022-06-17
同學您好 根據權責發(fā)生制的原則原則,您應該帳上按月計提折舊,然后所得稅一次性扣除
2021-05-07
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