你好,同學(xué),參考一下c
甲乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料批,賬面價(jià)值100000元,投資協(xié)議約定的價(jià)值120000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加的金額為()元。
20.甲、乙有限責(zé)任公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司接受乙公司投入生產(chǎn)設(shè)備-一臺(tái),賬面價(jià)值50000元,投資協(xié)議約定價(jià)值60000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。下列各項(xiàng)中,甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加的金額為()元。A.50000B.60000C.56500D.67800
甲乙公司均為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批賬面價(jià)值¥100,000,投資協(xié)議約定價(jià)值¥120,000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符。該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià).甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加()元
、甲、乙有限責(zé)任公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司接受乙公司投入生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),賬面價(jià)值50000元,投資協(xié)議約定價(jià)值60000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。下列各項(xiàng)中,甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加的金額為()元。A.50000B.60000C.56500D.67800
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價(jià)值100000元,投資協(xié)議約定價(jià)值120000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加()元。A100000B113000C120000D135600
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?