同學(xué)你好 這里沒有表 你得問抖音客服

老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師好,請(qǐng)教一個(gè)印花稅的實(shí)操問題。在計(jì)算印花稅時(shí),有合同的按合同金額交稅,那如果不簽合同,但賬里做了收入和成本的,計(jì)算印花稅嗎?如果賬里的要算的話要看哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價(jià)款5萬(wàn),增值稅率為13%,成本3萬(wàn),款已收。但在審查銷售合同時(shí)發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個(gè)月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無(wú)法銷售。該公司會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款56500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000貸:庫(kù)存商品30000要求:請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營(yíng)業(yè)收入5000貸:預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營(yíng)業(yè)成本2700請(qǐng)問這個(gè)2700是怎么算出來(lái)的?為什么要乘90%呢
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價(jià)款5萬(wàn),增值稅率為13%,成本3萬(wàn),款已收。但在審查銷售合同時(shí)發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個(gè)月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無(wú)法銷售。該公司會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款56500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000貸:庫(kù)存商品30000要求:請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營(yíng)業(yè)收入5000貸:預(yù)計(jì)負(fù)債-應(yīng)付退貨款5000借:應(yīng)收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營(yíng)業(yè)成本2700請(qǐng)問這個(gè)2700是怎么算出來(lái)的?為什么要乘90%呢
在抖音賬號(hào),看見會(huì)計(jì)學(xué)堂稅負(fù)率,倒算成本金額的表格,在哪里找呢?
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅?
供應(yīng)商說(shuō)開票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開票應(yīng)怎么開票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計(jì)服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項(xiàng)目需要先申請(qǐng)外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營(yíng)安裝操作嗎
個(gè)人所得稅只需要按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,請(qǐng)問下,我跟老板提了加工資的事,老板說(shuō)到年底再說(shuō),說(shuō)現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報(bào)增值稅前,發(fā)票總額度是19萬(wàn),申報(bào)后發(fā)票總額度還是19萬(wàn),這個(gè)不是申報(bào)完后會(huì)自動(dòng)提升嗎?


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