同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的,往年的 大額的通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理,借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤(rùn)
老師您好,關(guān)于年底就是發(fā)票報(bào)銷(xiāo),還有封賬,我有一點(diǎn)小疑問(wèn),一直沒(méi)搞明白。你比方說(shuō),嗯,我們單位12月25號(hào)封賬。那員工12月28號(hào)報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說(shuō)不做到12月份。然后12月31號(hào)別人給我們匯的款。我也就不開(kāi)發(fā)票了。但是。如果我12月31號(hào)收到別人給我的款,我也給人家開(kāi)發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對(duì)方單位。對(duì)方單位會(huì)因?yàn)檫@個(gè)日期而不要嗎?還是說(shuō)必須得給對(duì)方單位開(kāi)1月份的票啊。這個(gè)有什么說(shuō)道嗎
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn),是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開(kāi)了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來(lái)了,在9月5號(hào)又把8月份開(kāi)的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開(kāi)具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢(xún)的是,我8月份開(kāi)具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開(kāi)具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來(lái)2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開(kāi)具發(fā)票4362元(會(huì)計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元,本來(lái)應(yīng)該只給他開(kāi)具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒(méi)開(kāi),結(jié)果把4-6月份又給他開(kāi)了一遍,開(kāi)成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開(kāi)7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤,于是追回2022年9月20日開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開(kāi)具7-9月份發(fā)票2181元,請(qǐng)問(wèn)我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)去年12月份我單位有筆展位費(fèi)6萬(wàn),發(fā)票開(kāi)了,但因?yàn)橐咔闆](méi)去參加展會(huì);直到今年7月對(duì)方說(shuō)不辦了 就把展位費(fèi)6萬(wàn)元給退回來(lái)了 還把發(fā)票紅沖了 請(qǐng)問(wèn)如何做賬,
老師你好,我剛接手一家公司,小規(guī)模,去年12月份開(kāi)了4萬(wàn)的發(fā)票,并收到款項(xiàng),后面因?yàn)榉N種原因,沒(méi)有談攏,前財(cái)務(wù)把4萬(wàn)款項(xiàng)退回去了,但是發(fā)票沒(méi)有紅沖,現(xiàn)在報(bào)增值稅,還是顯示4萬(wàn)在那里。請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在如何做賬及報(bào)稅?
老師土地使用稅的分路怎么寫(xiě)
老師,假設(shè)固定資產(chǎn)原值10萬(wàn),已經(jīng)全部折舊完成,凈值0,也就是折舊10萬(wàn)?,F(xiàn)在銷(xiāo)售出去,賣(mài)了5萬(wàn),借:固定資產(chǎn)清理 10 貸:固定資產(chǎn)10,借:銀行存款5 貸:固定資產(chǎn)清理4.42 貸:銷(xiāo)項(xiàng)0.58,結(jié)轉(zhuǎn)余額:借:固定資產(chǎn)清理5.58 貸:資產(chǎn)處置收益5.58,是這樣的分錄嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表上面固定資產(chǎn)的原值是不是就減少了10,這樣對(duì)不對(duì)???
租賃負(fù)債。租金付款額包括—承租人提供的擔(dān)保余值預(yù)計(jì)應(yīng)支付的款項(xiàng)?。這個(gè)預(yù)計(jì)應(yīng)支付的款是啥意思呢老師能不能錄個(gè)例子說(shuō)明下
請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)了自然人獨(dú)資 有限責(zé)任公司后,一直不去稅務(wù)登記可以么?
公司有半年沒(méi)發(fā)工資怎么辦?怎么把工資合法追回來(lái)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司制的診所可以注冊(cè)小規(guī)模也可以注冊(cè)一般納稅人嗎?公司制診所收入必須經(jīng)過(guò)對(duì)公賬戶(hù)嗎
老師濟(jì)南社保是當(dāng)月繳納嗎?
營(yíng)業(yè)費(fèi)用是個(gè)什么科目?和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是一個(gè)意思嗎
老師,這個(gè)題入賬價(jià)值不應(yīng)該是986.52嗎?為什么是946.52
個(gè)體戶(hù)24年5月開(kāi)始我從10月開(kāi)始接手,老板讓我從10月份做,我錄入期初數(shù)據(jù)銀行,應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)收資本,試算不平衡怎么調(diào)整
老師 因?yàn)槭菦_減費(fèi)用 所以應(yīng)該減少企業(yè)所得稅 那如果從以前年度損益調(diào)整 稅金如何繳納
更正以前申報(bào)表,多退少補(bǔ)