你好,沒有收匯不可以做退稅的這個(gè)

老師我們公司上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,并且上個(gè)月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個(gè)月我的增值稅納稅申報(bào)表和免抵退稅申報(bào)匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
老師,我們公司上個(gè)月出口了貨物,也根據(jù)報(bào)關(guān)單全部開具了出口發(fā)票,但是上個(gè)月沒有收匯,那么我這個(gè)月該怎么申報(bào)出口免抵退匯總申報(bào)表呢?我們是一般貿(mào)易,加工企業(yè)
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報(bào)關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報(bào)期內(nèi),增值稅申報(bào)表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零,那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒有收匯,勾選也不可以退。
我們公司上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,全部開具了出口發(fā)票,上個(gè)月沒有收匯,現(xiàn)在收匯了,現(xiàn)在正好申報(bào)期,可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
老師,我們家上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,但是這個(gè)月只收到了兩張報(bào)關(guān)單的匯,現(xiàn)在在申報(bào)期,要申請(qǐng)出口退稅,那么在明細(xì)數(shù)據(jù)采集時(shí)候,我是錄入所有的報(bào)關(guān)單,還是只錄入收到匯的兩張報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)呢?我們家是一般貿(mào)易生產(chǎn)型企業(yè)
運(yùn)梁車租賃開專票是幾個(gè)點(diǎn)?可以1個(gè)點(diǎn)么
銷售石料產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)、人工費(fèi)、挖機(jī)費(fèi)、鏟車費(fèi)會(huì)計(jì)分錄,直接銷售出去,不加工。
我們采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年底存貨要計(jì)提資產(chǎn)減值損失,我該怎么做賬怎么處理呀老師,請(qǐng)老師具體說(shuō)下
電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票長(zhǎng)期未抵扣會(huì)失效嗎
我們9月收到一張多開金額的發(fā)票,現(xiàn)在客戶把以前那張紅沖了重新開了一張來(lái),重新開的這張?jiān)趺刺幚砟?/p>
公司報(bào)銷員工提供的住宿金額支付截圖,實(shí)際付了100,但是支付截圖付了200,后面退款了100,公司根據(jù)原先的200支付截圖查到后面的已退款的100元么?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人隨時(shí)都可以轉(zhuǎn)嗎
@郭老師@郭老師@郭老師
生產(chǎn)成本中的成本明細(xì)人工,原材料,制造費(fèi),只對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入成品的成本明細(xì)還是指當(dāng)期生產(chǎn)成本里進(jìn)入的人工,原材料,制造費(fèi)的明細(xì)。
老師我想問(wèn)一下我公司外包學(xué)校食堂,取得收入免稅嗎


那退稅的申報(bào)表是不用報(bào)還是報(bào)零?
零申報(bào)就可以了啦
那等十月份收匯了再在十一月份的申報(bào)期申報(bào)留抵退的申報(bào)表是嗎?
是的,必須收匯才可以的
那再問(wèn)一下,留抵退稅申報(bào)表是不是和增值稅申報(bào)表一樣,每個(gè)月都有申報(bào)期,正常都是15號(hào)結(jié)束?
是的,你說(shuō)的是正確的這個(gè)