借預(yù)付賬款 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 重新開的發(fā)票,借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。 然后在你的勾選平臺里面只需要勾選正數(shù)發(fā)票,就可以 負(fù)數(shù)發(fā)票在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
老師,您好, 請問由購買方開具了紅字信息表后, 銷售方開回銷賬負(fù)數(shù)的發(fā)票給到購買方,這時(shí)購買方該怎么繳納這次稅費(fèi)呢?(在開票系統(tǒng)和稅務(wù)勾選系統(tǒng)中都沒查到這張發(fā)票)
老師您好,我想問一下增值稅專用發(fā)票購買方已經(jīng)認(rèn)證,后來又開具了紅字發(fā)票和新的藍(lán)字發(fā)票,這個購買方怎么做賬 在勾選系統(tǒng)怎么操作呢?
我是購買方,發(fā)票未認(rèn)證,對方讓我開具了紅字信息表,部分退貨,藍(lán)字認(rèn)證系統(tǒng)里找不到了不能抵扣勾選了,然后我把剩余的發(fā)票也紅字了,這個會計(jì)分錄怎么寫,麻煩老師越細(xì)越好,采購發(fā)票做的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,第一次紅字發(fā)票的時(shí)候直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目
#提問#老師開出去的專票跨月了,部分退貨紅沖,且對方已經(jīng)認(rèn)證了,紅字發(fā)票誰申請,誰開具?具體怎么操作? 采購方填寫紅色信息表,她從自己的來票系統(tǒng)里怎么填寫?還是都是銷售方在來票系統(tǒng)里操作,只是選上購買方已認(rèn)證??
老師好,公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項(xiàng)票100元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財(cái)務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計(jì)算,需要計(jì)算過程,謝謝
老師請教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請問計(jì)提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報(bào)資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報(bào)銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個需要怎么做會計(jì)分錄呢
只勾選正數(shù)發(fā)票,那我最后統(tǒng)計(jì)勾選的數(shù)和報(bào)稅的數(shù)是不是對不上啊
你好,你報(bào)稅的時(shí)候填寫的是鏡像35欄里面是一樣的不就可以了。
負(fù)數(shù)發(fā)票不光是你自己勾選不了,其他的人也勾選不了,人家照樣申報(bào)。
不應(yīng)該都勾選上
負(fù)數(shù)發(fā)票勾選不了。
勾選的都是進(jìn)項(xiàng) 在進(jìn)項(xiàng)里面填寫的。