借預付賬款 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 重新開的發(fā)票,借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 貸預付賬款。 然后在你的勾選平臺里面只需要勾選正數(shù)發(fā)票,就可以 負數(shù)發(fā)票在附表二進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
老師,您好, 請問由購買方開具了紅字信息表后, 銷售方開回銷賬負數(shù)的發(fā)票給到購買方,這時購買方該怎么繳納這次稅費呢?(在開票系統(tǒng)和稅務勾選系統(tǒng)中都沒查到這張發(fā)票)
老師您好,我想問一下增值稅專用發(fā)票購買方已經(jīng)認證,后來又開具了紅字發(fā)票和新的藍字發(fā)票,這個購買方怎么做賬 在勾選系統(tǒng)怎么操作呢?
我是購買方,發(fā)票未認證,對方讓我開具了紅字信息表,部分退貨,藍字認證系統(tǒng)里找不到了不能抵扣勾選了,然后我把剩余的發(fā)票也紅字了,這個會計分錄怎么寫,麻煩老師越細越好,采購發(fā)票做的是待抵扣進項稅,第一次紅字發(fā)票的時候直接做了進項轉(zhuǎn)出科目
#提問#老師開出去的專票跨月了,部分退貨紅沖,且對方已經(jīng)認證了,紅字發(fā)票誰申請,誰開具?具體怎么操作? 采購方填寫紅色信息表,她從自己的來票系統(tǒng)里怎么填寫?還是都是銷售方在來票系統(tǒng)里操作,只是選上購買方已認證??
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應發(fā),實發(fā)和代扣款項,計提工資,支付工資和支付代扣款項的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項扣除費用嗎
老師運費發(fā)票會計當月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務費發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關稅特殊形式進口那個 修理就是料件費和修理費 而加工就是加工費,料件費,運費,保險費,以及相關費用 可不可以這理解,修理是以達到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結果來說一個是有極限,一個還有待增加 因為我總覺得修理也得有運費了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
只勾選正數(shù)發(fā)票,那我最后統(tǒng)計勾選的數(shù)和報稅的數(shù)是不是對不上啊
你好,你報稅的時候填寫的是鏡像35欄里面是一樣的不就可以了。
負數(shù)發(fā)票不光是你自己勾選不了,其他的人也勾選不了,人家照樣申報。
不應該都勾選上
負數(shù)發(fā)票勾選不了。
勾選的都是進項 在進項里面填寫的。