你好,購買方開紅的信息表,銷售方開紅字發(fā)票,他是在開票盤里面開的嗎發(fā)票。
老師,購買方已認(rèn)證但未抵扣的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表里填的是已抵扣的,銷售方把紅字發(fā)票開出來了,銷售方將紅字發(fā)票信息表上傳時(shí) 提示該發(fā)票已經(jīng)抵扣,這些操作有問題嗎
老師咨詢你個(gè)問題,發(fā)票跨月且對(duì)方已認(rèn)證了,我可以紅沖部分金額嗎?我在系統(tǒng)中的紅字專用發(fā)票信息表中選擇購買方申請(qǐng),已抵扣,就可以申請(qǐng)了?是這樣操作的嗎?
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對(duì)方說無法打印出紅字信息表。我詢問對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對(duì)方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
#提問#老師開出去的專票跨月了,部分退貨紅沖,且對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,紅字發(fā)票誰申請(qǐng),誰開具?具體怎么操作? 采購方填寫紅色信息表,她從自己的來票系統(tǒng)里怎么填寫?還是都是銷售方在來票系統(tǒng)里操作,只是選上購買方已認(rèn)證??
我是購買方,我要退貨,但是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,購買方在系統(tǒng)里開了一個(gè)紅字發(fā)票信息表,但是系統(tǒng)顯示未開具發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)里已經(jīng)自動(dòng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,麻煩問一下這個(gè)我填了紅字發(fā)票信息表,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該是購買方開,還是銷售方開
老師請(qǐng)問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡耍鋵?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
必須購買方來開紅的信息表。
發(fā)票是我們銷售方開的,他們購買方系統(tǒng)里怎么申請(qǐng)?他們系統(tǒng)里能看到嗎
他開紅字信息表,在紅字信息表開具里面找。
怎么開紅字信息表
你好,他是用的開票盤開發(fā)票嗎?
全國都是開票盤開票,還能用什么開票?
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
如果都是開票盤,不問你 還有在電子稅務(wù)局里面開的