你好,你們可以開紅字發(fā)票
2021年的12月份開了一張專票 對(duì)方已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)填了一張紅字信息表 現(xiàn)在我需要開一張發(fā)票 怎么開?
您好老師,我想問一下,我給對(duì)方9月份開了張專票,對(duì)方現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在10月份我正對(duì)這張發(fā)票不能開具紅票吧
老師你好,我想問問對(duì)方開給我們專票是1月份的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對(duì)方,我想問原來對(duì)方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
老師你好,我想問下,我們公司上個(gè)月抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但這張發(fā)票有問題,這個(gè)月對(duì)方把我5月份抵扣的這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,我現(xiàn)在怎么在電子稅務(wù)轉(zhuǎn)出
老師好,我有一筆材料,去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),開具了紅字信息表,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來了,對(duì)方10月份開具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,請(qǐng)問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
對(duì)方已經(jīng)抵扣了呀
對(duì)方及時(shí)抵扣了,你們也可以開紅字發(fā)票啊。
只是需要讓對(duì)方開紅字發(fā)票信息表。
如果對(duì)方?jīng)]有抵扣的情況下,是不是我要自己開紅字信息然后就能開紅票
對(duì),沒錯(cuò),沒抵扣的話,你自己操作就可以。