借,銀行存款? 30000 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 30000/1.09 應(yīng)交稅費,增值稅? 30000/1.09*9%
甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),為增值群一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年1月10日開工建設(shè)一個住宅項目,本年1 月15 日全部竣工決算。甲公司開發(fā)成本明細(xì)賬中土地價款為10 900 萬元(能提供財政部門監(jiān)制的財政票據(jù)),土地面積為15 000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷售收人為30 000 萬元,銷售建筑面積為18 000 平方米。要求,對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,2016年6月1日開工建設(shè)某住宅小區(qū),至2019年8月31日全部竣工決算。甲公司按一般計稅方法計算繳納增值稅。開發(fā)成本中地價款為10000萬元,土地面積為15000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷售收入為29000萬元,銷售建筑面積為21800平方米。要求:對甲公司上述銷項稅額的抵減進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人。2016年6月1日甲公司開工建設(shè)某住宅小區(qū),至2019 年8月31 日全部竣工決算。甲公司按一般計稅方法計算繳納增值稅。開發(fā)成本中地價款為10000 萬元,土地面積為15000 平方米,可供銷售的建筑面積為40000 平方米。2019 年 9 月甲公司銷售收入為 29 000 萬元,銷售建筑面積為 21 800 平方米。 要求:對甲公司銷項稅額的抵減進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年1月10日開工建設(shè)一個住宅項目,本年10月15日全部竣工決算。甲公司開發(fā)成本明細(xì)賬中土地價款為10900萬元(能提供財政部門監(jiān)制的財政票據(jù)),土地面積為15000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷售收入為30000萬元,銷售建筑面積為18000平方米。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年1月10日開工建設(shè)一個住宅項目,本年10月15日全部竣工決算。甲公司開發(fā)成本明細(xì)賬中土地價款為10900萬元(能提供財政部門監(jiān)制的財政票據(jù)),土地面積為15000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷售收入為30000萬元,銷售建筑面積為18000平方米。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,個稅是本月申報上月的吧,就是9月15之前申報的是所屬期為8月個稅對吧
老師您好,請問公司賣二手車需要開發(fā)票嗎,有一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個發(fā)票是我們公司開的嗎還是二手車開啊
老師,請問營業(yè)執(zhí)照的注冊地址更換流程有嗎?
請問一下老師,老板是歸屬于管理人員的,但是業(yè)務(wù)都是老板去談的,去辦業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)招待費、交通費、差旅費是歸屬管理費用還是營業(yè)費用
老師,想問問,入職公司主要是為了社保,社保個人承擔(dān)2000,工資到手幾十塊可以嗎,會有問題嗎,
個人申請開勞務(wù)發(fā)票,需要帶什么資料?
老師您好,我24年12月確認(rèn)了未開票收入,然后我25年的8月開票了,然后沖紅了未開票收入,賬上我是這么做的,但是我發(fā)現(xiàn)我這樣做之后我的電子稅務(wù)局統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)和我賬面上科目余額表上的收入的數(shù)字不一樣
老師,A公司有30多家代銷公司,這些公司賣給消費者,收款是A公司二維碼收款,收取1%手續(xù)費,該怎么做賬
我們廠的食堂承包給一個個體工商戶,我們8月份餐費是10萬元,食堂產(chǎn)生的電費是3000元,我們給食堂結(jié)賬要扣除這個餐費才打款給他。我們要求食堂開票應(yīng)該開10萬元還是97000元?
老師好!我們公司是一家園林花卉公司,年營業(yè)額1000萬左右,員工100人以下,應(yīng)歸屬于小微企業(yè)嗎?