借,銀行存款? 30000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 30000/1.09 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅? 30000/1.09*9%
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值群一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年1月10日開(kāi)工建設(shè)一個(gè)住宅項(xiàng)目,本年1 月15 日全部竣工決算。甲公司開(kāi)發(fā)成本明細(xì)賬中土地價(jià)款為10 900 萬(wàn)元(能提供財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的財(cái)政票據(jù)),土地面積為15 000平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷(xiāo)售收人為30 000 萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為18 000 平方米。要求,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,2016年6月1日開(kāi)工建設(shè)某住宅小區(qū),至2019年8月31日全部竣工決算。甲公司按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。開(kāi)發(fā)成本中地價(jià)款為10000萬(wàn)元,土地面積為15000平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷(xiāo)售收入為29000萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為21800平方米。要求:對(duì)甲公司上述銷(xiāo)項(xiàng)稅額的抵減進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人。2016年6月1日甲公司開(kāi)工建設(shè)某住宅小區(qū),至2019 年8月31 日全部竣工決算。甲公司按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。開(kāi)發(fā)成本中地價(jià)款為10000 萬(wàn)元,土地面積為15000 平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000 平方米。2019 年 9 月甲公司銷(xiāo)售收入為 29 000 萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為 21 800 平方米。 要求:對(duì)甲公司銷(xiāo)項(xiàng)稅額的抵減進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年1月10日開(kāi)工建設(shè)一個(gè)住宅項(xiàng)目,本年10月15日全部竣工決算。甲公司開(kāi)發(fā)成本明細(xì)賬中土地價(jià)款為10900萬(wàn)元(能提供財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的財(cái)政票據(jù)),土地面積為15000平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷(xiāo)售收入為30000萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為18000平方米。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年1月10日開(kāi)工建設(shè)一個(gè)住宅項(xiàng)目,本年10月15日全部竣工決算。甲公司開(kāi)發(fā)成本明細(xì)賬中土地價(jià)款為10900萬(wàn)元(能提供財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的財(cái)政票據(jù)),土地面積為15000平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷(xiāo)售收入為30000萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為18000平方米。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師請(qǐng)問(wèn)下,5月申報(bào)免抵退,產(chǎn)生免抵額,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,是做在5月還是6月
請(qǐng)問(wèn)公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
客戶(hù)發(fā)來(lái)一個(gè)詢(xún)證函,我公司預(yù)收了客戶(hù)2萬(wàn),還未開(kāi)具發(fā)票,預(yù)計(jì)下月開(kāi)具發(fā)票,那這2萬(wàn)填在詢(xún)證函的哪里
做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質(zhì)?
請(qǐng)問(wèn)3月收到投資款,忘了做印花稅申報(bào),補(bǔ)申報(bào)的話(huà),申報(bào)在當(dāng)月還是申報(bào)在3月。投資款印花稅的申報(bào)期間有不有規(guī)定
本年累計(jì)利潤(rùn)是22萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師我現(xiàn)在在購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片模塊,我想問(wèn)問(wèn)比方說(shuō)我7月1號(hào)付錢(qián)買(mǎi)的固定資產(chǎn),開(kāi)始使用日期和入賬日期分別都怎么填
個(gè)體戶(hù)在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,有個(gè)投資者減出費(fèi)用30000,這個(gè)是怎么回事
老師個(gè)體戶(hù)可以不申報(bào)個(gè)稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎,沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)工資,季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)需要把工資剔除么,還是年度匯算清繳時(shí)剔除做納稅調(diào)增就可以?