?你好;? 因?yàn)楝F(xiàn)在10月了 。 你要 把匯算下; 把負(fù)債表的數(shù)據(jù)清理下??
我是公司的法人,向銀行抵押了自己的房產(chǎn)申請(qǐng)了一筆貸款,然后貸款是放款到公司的賬戶,現(xiàn)在通過我與公司簽訂借款協(xié)議的方式,把錢轉(zhuǎn)到我的賬戶,和公司的借款協(xié)議約定3年到期,請(qǐng)問這種方式有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要交稅嗎?網(wǎng)上說要一個(gè)納稅年度還上,不然要交所得稅,是不是?
老師你好,我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉泶~公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
老師好,我公司需要注銷,已經(jīng)在走注銷流程了,稅務(wù)局讓把22年10-12月的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)了,但是現(xiàn)在賬上還有法人借公司的幾萬塊錢沒有歸還,請(qǐng)問我先申報(bào)4季度報(bào)表和企業(yè)所得稅,然后法人再把借款還給公司賬上,是否有納稅風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們總分公司匯總繳納所得稅?,F(xiàn)在申報(bào)三季度所得稅。老師,分公司9月份已經(jīng)注銷。我總分公司借款因不能歸還,各自做了營業(yè)外收支,請(qǐng)問是只需要把總分公司三季度財(cái)務(wù)報(bào)表加總就行了對(duì)嗎?不涉及抵消了吧
老師好,朋友的公司是小規(guī)模納稅人,22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒找人繼續(xù)做賬,去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的,增值稅申報(bào)無問題,但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0,財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒有申報(bào)過,2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫0申報(bào)。請(qǐng)問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好,還是從去年5月建賬比較好?從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
請(qǐng)問這個(gè)具體怎么做
?你好;? 把你 截止到注銷的時(shí)候負(fù)債表? 里面的所有期末數(shù)據(jù)都清理 。? 去看看有那些余額
老師您好,麻煩您看一下我的報(bào)表
目前貨幣資金、應(yīng)交稅費(fèi)的減免增值稅、其他應(yīng)付款就是法人的借款,還有實(shí)收資本、未分配利潤有余額
這個(gè)清理是怎么操作呢?
先把這兩個(gè)處理了。 這個(gè) 稅費(fèi)多繳納了嗎 ; 其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù)去收回來哈;? ??
老師好,您說的其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)收回來,是不是在十月的賬面上做分錄:借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,然后讓法人給公司的銀行賬戶里存入相應(yīng)的還款金額
稅費(fèi)是稅控盤的服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到了減免稅費(fèi)科目里了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
你好;? 是的; 就平衡了。 還有一個(gè)減免稅費(fèi); 你放棄了話; 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi) 平衡了?
老師好,請(qǐng)問實(shí)收資本和未分配利潤還需要處理嗎?
你好;? ?你貨幣資金還有錢;? ?做一筆; 借實(shí)收資本貸庫存現(xiàn)金;? 銀行存款即可; 利潤虧損的 不管了??
好的,老師,請(qǐng)問一下稅費(fèi)借營業(yè)務(wù)支出二級(jí)科目做什么?
請(qǐng)問老師,我做10月份的帳,是否需要新建清算費(fèi)用和清算損益科目了?
?你好;? ? ?稅費(fèi) ; 其他二級(jí)科目即可? ?
請(qǐng)問老師,我做10月份的帳,是否需要新建清算費(fèi)用和清算損益科目了?
你好; 是的; 就可以清理。 就是10月去清理的哇; 就這個(gè)月??
老師好,請(qǐng)問是否需要新建清算費(fèi)用和清算損益這兩個(gè)科目
你好; 要哈;? 你們清算的時(shí)候有這個(gè)科目的??
您好老師,清算費(fèi)用和清算損益分別建在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目下
?你好;? ?清算損益損益類的,用于核算企業(yè)在清算時(shí)的資產(chǎn)的結(jié)余情況 清算費(fèi)用是被清算企業(yè)在清算過程中所發(fā)生的各項(xiàng)應(yīng)當(dāng)從清算財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付的費(fèi)用支出,也是企業(yè)在清算過程中用于登記企業(yè)清算所發(fā)生費(fèi)用金額的會(huì)計(jì)賬戶。其中,清算是企業(yè)在終止過程中,為終結(jié)企業(yè)現(xiàn)存的各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系,對(duì)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查、估價(jià)、變現(xiàn)、清理債權(quán)、債務(wù)、分配剩余財(cái)產(chǎn)的行為。 ??清算費(fèi)用作為企業(yè)清算過程中所應(yīng)用的新建賬戶,其借方登記清算組在清算過程中發(fā)生的費(fèi)用支出,貸方登記結(jié)轉(zhuǎn)的清算損益金額,同時(shí)賬戶期末應(yīng)無余額。
老師好,這個(gè)內(nèi)容我在網(wǎng)上也查詢到了,但是還是看不明白,清算費(fèi)用和清算損益應(yīng)該新建到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目下,麻煩您給明確說一下
?你好; 在損益科目下面去加 ;? ?