你好 借:銀行存款 33.9萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入30萬 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3.9萬 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
第一題:5月2日,銷售商品,取得銷售收入18000元,增值稅2340元,共計20340元,收到支票存入銀行,取得進賬單回單。第二題:5月6日,向D公司銷售商品一批,售價60000元,增值稅率為13%,以銀行存款代墊運雜費1200元。全部款項已向銀行辦妥托收手續(xù)。第三題:公司管理部門]領(lǐng)用管理用具一批,實際成本5000元,采用五五攤銷法攤銷其成本。第四題:某公司為一般納稅人,庫存商品采用售價核算,2日,銷售甲商品取得營業(yè)收入30萬元,增值稅39000元,款項收存銀行。同時,結(jié)轉(zhuǎn)此項收入的主營業(yè)務(wù)成本。第五題:城西商場為一般納稅人,購入電器A一批,專用發(fā)票所列的商品貨款12萬元,增值稅15600元;專用發(fā)票所列的運輸費8000元,增值稅720元。該商場購進商品進貨費用直接列入當(dāng)期損益。商品價稅款以銀行匯票支付,商品已驗收入庫。這批商品售價為18萬元。以上五題請做會計分錄
1. 甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售設(shè)備,價款100萬元,增值稅率13%,設(shè)備成本70萬元。預(yù)收30萬元存入銀行,設(shè)備完工后交付乙企業(yè)并通過驗收。 要求:編制收到預(yù)收款、銷售、結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。 ?
銷售產(chǎn)品一批,價款6000元,收到款項存入銀行,同時,結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本4000元為什么會計分錄中借方是主營業(yè)務(wù)成本,成本不是減少了嗎
銷售甲產(chǎn)品取得營業(yè)收入30萬元,增值稅39000元,款向收存銀行。同時,結(jié)轉(zhuǎn)此項收入的主營業(yè)務(wù)成本寫會計分錄并計算金額
銷售a產(chǎn)品200件售價計300000元增值稅銷項稅額為39000元款項收到并存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)其成本120000編制會計分錄
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況