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1. 甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售設備,價款100萬元,增值稅率13%,設備成本70萬元。預收30萬元存入銀行,設備完工后交付乙企業(yè)并通過驗收。 要求:編制收到預收款、銷售、結轉成本的會計分錄。 ?

2020-12-19 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-19 13:43

您好 借:銀行存款 30 貸:預收賬款 30 借:預收賬款 113 貸:主營業(yè)務收入 100 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13 借:主營業(yè)務成本 70 貸:庫存商品 70

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您好 借:銀行存款 30 貸:預收賬款 30 借:預收賬款 113 貸:主營業(yè)務收入 100 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13 借:主營業(yè)務成本 70 貸:庫存商品 70
2020-12-19
同學,你好。因不知該企業(yè)銷售設備是否為它的主營業(yè)務,以下假設為它的主業(yè)。 借:應收賬款 339 貸:主營業(yè)務收入 300 應交稅費--應交增值稅(銷項稅) 39 借:主營業(yè)務成本 260 貸:庫存商品 260 收到款項時: 借:銀行存款 339 貸:應收賬款 339 希望對你有幫助,有問題可以隨時溝通。 因網??己艘螅闊┩瑢W幫忙評價一下,給5星好評,謝謝。
2020-12-14
你好 預付款,借:預付賬款,貸:銀行存款 設備驗收收入,借:固定資產,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款 借 :預付賬款,貸:銀行存款?
2021-05-11
您好,借銀行存款33.9貸預收款項。借預收款項33.9應收賬款79.1貸主營業(yè)務收入100,應交稅費應交增值稅13,借主營業(yè)務成本70貸庫存商品。借銀行存款79.1貸應收賬款
2021-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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