您好,先紅沖原來的分錄,再按發(fā)票做一筆正確的。然后表二做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
前幾個月的專用發(fā)票要紅沖,已抵扣的購買方藍(lán)字發(fā)票要收回嗎,還是如果不收回開具的紅字發(fā)票要給購買方呢,
老師,購買方收到紅字發(fā)票和對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)已把紅字發(fā)票抵扣稅額做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問完整分錄應(yīng)該怎樣做?謝謝老師
5月份對方單位給我們開了一張發(fā)票,我們是購貨方,稅額已經(jīng)抵扣,由于內(nèi)容開錯,已申請開具紅字發(fā)票,6月份,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都收到了,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票一樣,金額8743.36元,稅額1136.64元,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
上個月紅字大于藍(lán)字發(fā)票,被強(qiáng)制0申報的,這個月正常申報,藍(lán)字大于上個月未抵扣紅字發(fā)票稅額,那這個該怎么申報?怎么填寫申報表?
本月收到前面已抵扣了的紅字專用發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這個月應(yīng)該怎樣報稅?
請問老師,有沒有合適的庫存臺賬、成本核算模塊麻煩給提供一份。
一般納稅人收到加油的普票,分錄是怎么樣的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?
老師,我們公司的場地是租賃的,水電費(fèi)這些是電廠直接把發(fā)票開給了開發(fā)商,是所有租戶用的水電費(fèi),開發(fā)商給我們開的是收據(jù),收據(jù)我用來做賬,匯算清繳的時候再把水電費(fèi)這些費(fèi)用調(diào)增是不是
例題2.8在解析中y材料可變現(xiàn)凈值為什么要去掉1800
例題2.7我想知道,23年12月末a原材料應(yīng)計提的跌價值準(zhǔn)備15為答案,對應(yīng)解析中的b產(chǎn)品減值,還是對應(yīng)材料減值。
個體工商戶企業(yè)法人不拿工資,但是報工資時又提不要求報,那工資直接報零可以嗎
個體工商戶經(jīng)營所得報稅跳出這個提示是怎么回事,之前也是一直這么報的,之前沒出現(xiàn)過
其他應(yīng)付款抵掉了點(diǎn)工資 那季度申報的時候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進(jìn)去嗎