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老師,請(qǐng)教一下,公司股東家里裝修買了幾臺(tái)空調(diào),把票開到公司入賬,但公司又沒有掛式空調(diào),老板說把空調(diào)當(dāng)作禮品贈(zèng)送給他人了,這樣處理需要注意哪些涉稅問題?

2022-10-11 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 09:40

你好,那你得跟老板說清楚了,這種如果稅務(wù)局查賬的話,你做招待費(fèi)贈(zèng)送給個(gè)人的,需要代扣代繳20%的個(gè)稅。

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快賬用戶9329 追問 2022-10-11 09:43

如果送給法人,稅務(wù)方面有哪些問題嗎?

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快賬用戶9329 追問 2022-10-11 09:44

我問老板送給誰,他說我不需要知道送給誰

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:47

送給法人,這個(gè)不就是福利費(fèi),需要交個(gè)稅。法人有工資嗎?

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快賬用戶9329 追問 2022-10-11 09:50

法人沒工資,所以在公司也沒報(bào)過個(gè)稅

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快賬用戶9329 追問 2022-10-11 09:51

單獨(dú)以這個(gè)空調(diào)給法人申報(bào)個(gè)稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:52

這個(gè)法人單位股東嗎?如果是股東的話,DEI20%。

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快賬用戶9329 追問 2022-10-11 09:53

如果送個(gè)客戶,又沒有對(duì)方的信息也無法申報(bào)個(gè)稅,可以作為送給公司性質(zhì)的客戶嗎?這樣就不存在代扣個(gè)稅問題,可以這樣操作嗎?有沒有啥涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:55

好,有風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)局要么要求你們單位補(bǔ)上這個(gè)稅款,要么不允許抵扣。

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你好,那你得跟老板說清楚了,這種如果稅務(wù)局查賬的話,你做招待費(fèi)贈(zèng)送給個(gè)人的,需要代扣代繳20%的個(gè)稅。
2022-10-11
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一、6月份會(huì)計(jì)分錄(補(bǔ)做) 1.?確認(rèn)未開票收入及銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 110000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—空調(diào)銷售 97345.13(110000÷1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)12654.87(110000-97345.13) 2.?收到廠家12萬含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(假設(shè)當(dāng)時(shí)已入賬) 借:庫存商品—空調(diào) 106194.69(120000÷1.13) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13805.31(120000-106194.69) 貸:應(yīng)付賬款—廠家 120000 3.?紅沖10萬含稅金額(銷售折讓,對(duì)應(yīng)退庫存) 借:應(yīng)付賬款—廠家 100000 貸:庫存商品—空調(diào) 88495.58(100000÷1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)11504.42(100000-88495.58) 二、7月份會(huì)計(jì)分錄 1.?紅沖6月未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 -110000(或用借方紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入—空調(diào)銷售 -97345.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-12654.87 2.?7月正常開具藍(lán)字發(fā)票(假設(shè)含稅收入X元,按實(shí)際金額替換) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 X 貸:主營業(yè)務(wù)收入—空調(diào)銷售 X÷1.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)X -(X÷1.13) 3.?若6月紅沖庫存后需調(diào)整實(shí)際庫存(如實(shí)物已退回廠家,補(bǔ)充分錄) (若6月第3筆已沖減庫存,此步無需重復(fù),僅需確保庫存賬實(shí)一致
2025-10-16
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