 
                            一、6月份會(huì)計(jì)分錄(補(bǔ)做) 1.?確認(rèn)未開票收入及銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 110000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—空調(diào)銷售 97345.13(110000÷1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)12654.87(110000-97345.13) 2.?收到廠家12萬(wàn)含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(假設(shè)當(dāng)時(shí)已入賬) 借:庫(kù)存商品—空調(diào) 106194.69(120000÷1.13) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13805.31(120000-106194.69) 貸:應(yīng)付賬款—廠家 120000 3.?紅沖10萬(wàn)含稅金額(銷售折讓,對(duì)應(yīng)退庫(kù)存) 借:應(yīng)付賬款—廠家 100000 貸:庫(kù)存商品—空調(diào) 88495.58(100000÷1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)11504.42(100000-88495.58) 二、7月份會(huì)計(jì)分錄 1.?紅沖6月未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 -110000(或用借方紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—空調(diào)銷售 -97345.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-12654.87 2.?7月正常開具藍(lán)字發(fā)票(假設(shè)含稅收入X元,按實(shí)際金額替換) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 X 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—空調(diào)銷售 X÷1.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)X -(X÷1.13) 3.?若6月紅沖庫(kù)存后需調(diào)整實(shí)際庫(kù)存(如實(shí)物已退回廠家,補(bǔ)充分錄) (若6月第3筆已沖減庫(kù)存,此步無(wú)需重復(fù),僅需確保庫(kù)存賬實(shí)一致

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們是一般納稅人,8月有筆收入開了普票,也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時(shí)候發(fā)生部分退費(fèi),把8月的這張發(fā)票全額沖紅了,且沒(méi)有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒(méi)退款的無(wú)票收入。比如全額不含稅收入是4萬(wàn),增值稅是2400,給對(duì)方退回了21200,無(wú)票不含稅收入是2萬(wàn),增值稅1200。請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí)候b06表格需要怎么填寫?
老師,請(qǐng)問(wèn),我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,之前1月份的時(shí)候開了一張發(fā)票出去,因?yàn)榭照{(diào)型號(hào)的問(wèn)題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來(lái),現(xiàn)在我在報(bào)稅,我重新開的發(fā)票沒(méi)有計(jì)入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報(bào)表要怎么樣填呢,還有我重新開票的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行勾選嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,之前1月份的時(shí)候開了一張發(fā)票出去,因?yàn)榭照{(diào)型號(hào)的問(wèn)題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來(lái),現(xiàn)在我在報(bào)稅,我重新開的發(fā)票沒(méi)有計(jì)入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報(bào)表要怎么樣填呢,還有我重新開票的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行勾選嗎?現(xiàn)在開出去的進(jìn)項(xiàng)跟之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不一樣的
老師,您好!我們公司6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售,銷售圖書和玩具,全是未開票收入,每個(gè)季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價(jià)來(lái)交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票,稅額直接進(jìn)的成本,同時(shí),也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅。7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額,同時(shí)這家供應(yīng)商還開了一張1020的專票。 問(wèn)問(wèn),這筆業(yè)務(wù)7月的賬我應(yīng)該怎么做呢?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn),我 7 月份的時(shí)候申報(bào)了未開票收入 11 萬(wàn),然后把這個(gè) 12 萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,然后又開了紅字通知單出去,銷售折讓了 10 萬(wàn)的出去,剩余還有 2 萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有折讓,產(chǎn)生留底稅是 2 千多,那我 8 月份的時(shí)候申報(bào)增值稅,要怎么樣報(bào)呢?
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒(méi)有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過(guò)的稅費(fèi)嗎
公司購(gòu)進(jìn)的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷項(xiàng)只開了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,我打問(wèn)號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項(xiàng)目 編碼分類
前期銷貨出庫(kù)已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說(shuō)不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫(kù)車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達(dá)到2000萬(wàn),那高新企業(yè)有要求么?


老師,請(qǐng)問(wèn),如果我收到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)用入賬,那還需要做這筆分錄嗎?收到廠家12萬(wàn)含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(假設(shè)當(dāng)時(shí)已入賬) 借:庫(kù)存商品—空調(diào) 106194.69(120000÷1.13) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13805.31(120000-106194.69)