同學(xué),你好 不需要的,你開具紅字信息表就可以了
#提問#就是我們給別人開了一張專票 對方已經(jīng)認證了 但是金額錯了,對方已經(jīng)做了沖紅,我們開的負數(shù)發(fā)票還需要給對方嗎?
老師,對方給我們開了一張發(fā)票,我們也認證了,但是這張發(fā)票又開錯了,我們需要退還給對方,這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,對方給我們開了一張發(fā)票,我們也認證了,但是這張發(fā)票又開錯了,我們需要退還給對方嗎?
老師你好,就是我們之前開了一張發(fā)票對方,現(xiàn)在有退貨,對方開了一張紅字信息表我們確認,我們確認后,需要再發(fā)新的發(fā)票給對方?
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完。瑣事一堆,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢