您好,注銷的時(shí)候往來(lái)款最好是清理干凈了
老師,去年底新接收的公司情況是這樣的,貨幣資金資產(chǎn)200=負(fù)債36000+實(shí)收資本30000-未分配利潤(rùn)65800, 1,我是不是應(yīng)該讓上一家公司把他們前五年的賬要過(guò)來(lái), 2,實(shí)收資本,我們領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)怎么處理好,是否給原法人還是記自己名下?原來(lái)公司虧損買入,虧65800,那么還用給原法人錢嗎? 3,如果記在現(xiàn)法人名下,應(yīng)該馬上補(bǔ)交印花稅,對(duì)吧 我做個(gè)撤資就可以了,對(duì)吧
您好,老師,我們成立了一家分公司,非獨(dú)立核算,沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng),但是現(xiàn)在賬上欠法人80萬(wàn),未分配利潤(rùn)是-70萬(wàn),未計(jì)提完折舊3萬(wàn),現(xiàn)在公司要注銷了,我需要把公司欠法人的錢先還上嗎?如果不還法人的錢的情況下,只要把資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益做成為零就可以了嗎?不用把其他應(yīng)付款做成0嗎?
老師你好,我們公司2021年花了70萬(wàn)成立一家子公司,子公司2021年?duì)I業(yè)利潤(rùn)是20萬(wàn)。子公司2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20萬(wàn)。子公司2021年年末所有者權(quán)益如下:實(shí)收資本70萬(wàn),未分配利潤(rùn)20萬(wàn) 做2021年合并報(bào)表是做以下調(diào)整抵消分錄嗎? 1、還原權(quán)益法核算 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 20萬(wàn) 貸:投資收益 20萬(wàn) 2、投資抵消 借:實(shí)收資本:70萬(wàn) 未分配利潤(rùn) 20萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 90萬(wàn) 3、投資收益抵消 借:投資收益 20萬(wàn) 貸:未分配利潤(rùn) 20萬(wàn) 這些分錄對(duì)嗎?因?yàn)槲曳胚M(jìn)去之后好像2021年合并的資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬(wàn),成立了一家全資子公司。子公司主要是為母公司提供服務(wù)(其實(shí)就是外地銷售人員想買當(dāng)?shù)厣绫?,所以才成立的子公司?021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本486764.07元(銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本),2021年子公司凈利潤(rùn)是222644.54元,我們做了如下圖一的調(diào)整抵消分錄。2022年,子公司的所有者權(quán)益是1,016,360.27元(其中實(shí)收資本70萬(wàn),未分配利潤(rùn)316,360.27元(其中2022年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)是93715.73元))。對(duì)母公司的應(yīng)收賬款305000元。2022年子公司的銷售收入是845,000.00元(都是對(duì)母公司的),銷售成本是541,483.95元,我做2022年的調(diào)整抵消分錄如下圖二,麻煩幫我看一下我的分錄有沒(méi)有做錯(cuò),或者有沒(méi)有漏的,謝謝! 把抵消分錄放進(jìn)去后,發(fā)現(xiàn)子公司所有者權(quán)益沒(méi)有全部抵消,不知道是哪里錯(cuò)了
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬(wàn),成立了一家全資子公司。子公司主要是為母公司提供服務(wù)(其實(shí)就是外地銷售人員想買當(dāng)?shù)厣绫?,所以才成立的子公司?021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本486764.07元(銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本),2021年子公司凈利潤(rùn)是222644.54元,我們做了如下圖一的調(diào)整抵消分錄。2022年,子公司的所有者權(quán)益是1,016,360.27元(其中實(shí)收資本70萬(wàn),未分配利潤(rùn)316,360.27元(其中2022年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)是93715.73元))。對(duì)母公司的應(yīng)收賬款305000元。2022年子公司的銷售收入是845,000.00元(都是對(duì)母公司的),銷售成本是541,483.95元,我做2022年的調(diào)整抵消分錄如下圖二,麻煩幫我看一下我的分錄有沒(méi)有做錯(cuò),或者有沒(méi)有漏的,謝謝! 把抵消分錄放進(jìn)去后,發(fā)現(xiàn)子公司所有者權(quán)益沒(méi)有全部抵消,不知道是哪里錯(cuò)了。麻煩了,謝謝!
老師,我在填匯算清繳時(shí),選不了A107010、A107040這兩個(gè)表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個(gè)公司的40%的股東,那么,張三對(duì)該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒(méi)分二級(jí)科目現(xiàn)在我想分二級(jí)科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個(gè)人,通過(guò)境外公司持股,投資海外項(xiàng)目,取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益,一般按照什么比例交稅?會(huì)涉及哪些稅?
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問(wèn)下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算