你好 科目余額表,還是要各科目算各科目的。
老師,我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢?我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負數(shù)的數(shù)加起來,這樣算應(yīng)該對啊,加起來比資產(chǎn)負債表上的金額大,為什么
老師余額表,他把所有的科目加在一起,我是所有科目借方相加,所有貸方相加嗎,比如應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款是相加還是要相減的?
老師我這個還是算不來,這個是會計的科目余額表,所有應(yīng)付賬款還有暫估不管是借方還是貸方還是余額都相加嗎,我怎么算都算不到他的數(shù)據(jù)
應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; 請問報表重分類,應(yīng)收所屬明細科目的借方余額合計數(shù)是什么意思?是只抓取明細科目的借方余額合計的嗎?還是抓取應(yīng)收賬款借方余額(科目余額的)的值?
老師,要是我想要把兩個公司的科目余額表做一個簡單合并,就是把相同的科目數(shù)據(jù)加在一起。在表格里有什么公式或者方法可以不用一個個復(fù)制粘貼相加,快速合并嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那就把每個科目余額算出來,然后該加加該減減是嗎?
是的,資產(chǎn)、成本、費用科目期初+本期發(fā)生借方—本期發(fā)生貸方=期末
負債、所有者權(quán)益、收入等科目剛好相反
那還有一個暫估款,如果是應(yīng)付賬款的暫估我要貸方相加,如果是應(yīng)收賬款的暫估我要借方相加是嗎
是的。應(yīng)收賬款不允許暫估。
好的,謝謝老師,這么晚還打擾你,辛苦您了,老師晚安!
如滿意,可點已解決五星評價哈,謝謝!