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本月單位部分公積金多付了2元,需要掛在做工資老師名下下個(gè)月少付兩元,這種情況怎么做賬呢?麻煩老師把分錄寫的完整一點(diǎn),借什么科目,貸什么科目,謝謝

2022-10-10 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 20:38

同學(xué)你好,多付給誰了,稅務(wù)局還是?

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 20:41

應(yīng)該是住房公積金管理中心

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 20:44

是事業(yè)單位會(huì)計(jì),老師

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齊紅老師 解答 2022-10-10 20:49

不會(huì)吧,每月付多少錢,金額都是算好的,多了也叫不上吧? 如果真交多了,就記借方,下月少交一些就平了。

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 20:53

可是已經(jīng)付出去了,然后發(fā)現(xiàn)付多了,這時(shí)候借貸方科目記啥呢,多交的部分應(yīng)該在哪個(gè)科目下面呢?還請(qǐng)老師說的詳細(xì)一點(diǎn)吧,謝謝您了

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齊紅老師 解答 2022-10-10 21:02

借:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金 (正常部分) 預(yù)付賬款2元 貸:銀行存款 全部交的錢

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 21:04

借方2元能進(jìn)其他應(yīng)收款嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-10-10 21:05

可以。我覺得記預(yù)付賬款更合適一些

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齊紅老師 解答 2022-10-10 21:05

責(zé)任人可以掛這個(gè)人

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 21:05

等下個(gè)月付完以后沖回?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 21:05

因?yàn)殄X在公積金中心,所以記預(yù)付賬款合適

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 21:08

好的,謝謝老師啦!

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 21:13

還想問一下老師,這個(gè)月公積金已經(jīng)按照多兩元的數(shù)額發(fā)出去了,再掛一筆貸:銀行存款可以不?是不是只要不付款就行呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 21:16

是的,不用再付款了,銀行存款付款必須有憑證

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 22:08

我這個(gè)也是記賬憑證呀

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齊紅老師 解答 2022-10-10 22:20

好的,把付出去的錢中間的2元記到往來款,就好了。

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 22:32

那就還是按照您給的賬務(wù)處理方式做賬哈?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 22:34

是的,不一樣,把科目改一下。

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 22:37

能不能麻煩老師重新寫一下分錄呢?還是不太明白,麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2022-10-10 22:42

你把你現(xiàn)在做好的分錄發(fā)過來》

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快賬用戶7219 追問 2022-10-10 22:51

我準(zhǔn)備明天過去做呢,所以先向您請(qǐng)教清楚

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齊紅老師 解答 2022-10-10 22:53

借:應(yīng)付職工薪酬 (正常應(yīng)交數(shù)) 預(yù)付賬款2 貸:銀行存款 總支付金額

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同學(xué)你好,多付給誰了,稅務(wù)局還是?
2022-10-10
1,賬面不用做調(diào)整,報(bào)表上重分類調(diào)整就可以 2,也是面不用做調(diào)整,報(bào)表上重分類調(diào)整就可以
2021-01-07
同學(xué)你好 你這是內(nèi)賬還是外賬
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你好,出口退稅會(huì)計(jì)分錄 (1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的應(yīng)退稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款--出口退稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅 ?
2024-12-21
你好,正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬,公積金 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的 然后什么時(shí)間支付,借應(yīng)付職工薪酬公積金, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金, 貸銀行存款,再做這一個(gè)。
2023-09-22
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