你好,是發(fā)票金額大,還是付款金額大??
老師您好,我2018年底有一筆應(yīng)付款,對方未開發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對方公司注銷了,開不出來發(fā)票,這個款我公司確定不會付出去了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊?
老師您好!付款出去進(jìn)貨,開回來的發(fā)票不是一一對應(yīng)付款出去的金額應(yīng)怎么做賬?
老師,實(shí)際業(yè)務(wù)中,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿過來,銷項(xiàng)發(fā)票開出去,有的是現(xiàn)金付的,收的,不是對公的,做賬掛應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款嗎
老師您好!付出去10年的貨款,還沒有開回來發(fā)票,我怎么賬務(wù)處理呢?付出去的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師好,要不回來的其他應(yīng)收款怎么做賬啊,付不出去的其他應(yīng)付款怎么做賬。欠對方發(fā)票,但是對方不要了又怎么做賬?
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
老師您好!比如這次付款給同一家公司金額分別是200,300,500開回來的發(fā)票只有兩張600和400
你好,是先付款,還是先取得發(fā)票呢??
先付款,后才取得發(fā)票
你好,付款的時候 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候 借:庫存商品?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
老師,我們是小規(guī)模納稅人,那收到的發(fā)票應(yīng)附在哪筆上呢
你好,付款的時候 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候 借:庫存商品?,? 貸:預(yù)付賬款 收到的發(fā)票,附在這個分錄后面
付款的時候: 9月5日借:預(yù)付賬款200 貸:銀行存款200 9月8日借:預(yù)付賬款300 貸:銀行存款300 9月16日借:預(yù)付賬款500貸:銀行存款500 9月18日收到發(fā)票時 借:庫存商品600 貸:預(yù)付賬款600 9月28日收到發(fā)票時 借:庫存商品400貸:預(yù)付賬款400
你好,是的,賬務(wù)處理是這樣的
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季度做賬報(bào)稅,如果是8月份付的款9月份取得發(fā)票,10月初做賬也是這么做會計(jì)分錄嗎?
你好,是的,是這樣的
老師您好!有一筆之前付款我就這樣做借:庫存商品 貸:銀行存款,發(fā)票次月到,應(yīng)怎么調(diào)回來呢?
你好 調(diào)整分錄是,借:預(yù)付賬款,貸:庫存商品 發(fā)票次月到,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款?
上個季度做了借:庫存商品 貸:銀行存款 這個季度發(fā)票到了做兩筆分錄借:預(yù)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 這個季度要做多兩筆分錄是這樣嗎?
你好,是的,是這樣的
老師您好!如果付款出去是600,收到的發(fā)票是800應(yīng)如何做賬?或者付款出去1000,收到的發(fā)票是1200又怎么做賬呢?
你好,是先付款,然后取得發(fā)票嗎?
老師您好!我這次提問就結(jié)束了,如果是先付款,然后取得發(fā)票怎么做賬呢?如果是先取得發(fā)票,后付款又怎么做賬呢?
你好 如果是先付款,然后取得發(fā)票 付款出去是600,借:預(yù)付賬款600,貸:銀行存款600 收到的發(fā)票是800,借:庫存商品 800,貸:預(yù)付賬款800 付款出去1000,收到的發(fā)票是1200 借:預(yù)付賬款1000,貸:銀行存款1000 借:庫存商品?1200,貸:預(yù)付賬款1200 先取得發(fā)票,后付款 收到的發(fā)票是800,借:庫存商品?800,貸:應(yīng)付賬款??800 借:應(yīng)付賬款 600,貸:銀行存款600 借:庫存商品?1200,貸:應(yīng)付賬款1200 借:應(yīng)付賬款1000,貸:銀行存款?1000