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你好,老師,上個月的發(fā)票開錯了,款也沒有打進(jìn)來,這個月申報增值稅是不是要按照上個月的票正常申報,后期如何在辦理抵扣呢?

2022-10-10 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 15:24

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2022-10-10
你好,申報的時候你是按照錯誤的申報的嗎?如果是的話,紅沖也是按照錯誤的來申報負(fù)數(shù)。
2022-02-21
您好 開具紅字發(fā)票后還會開具正確的藍(lán)字發(fā)票吧?
2022-12-05
同學(xué),你好 按正常上個月開發(fā)票的情況申報增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
同學(xué)您好,您是用于內(nèi)銷的還是外銷的進(jìn)項發(fā)票
2021-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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