你好,你的銷售額一共是多少?
關(guān)于小規(guī)模申報增值稅,20年第一季度不含稅銷售額未超過30萬。不含稅銷售額1月1000元,2月無,3月280000,申報的時候如果都填在免稅里,那么營業(yè)外收入就把3月開票1%稅率得部分,算成了3%得了。計提結(jié)轉(zhuǎn)的時候又會和報表有差別。該怎么處理呢
老師你好,請問一下小規(guī)模季度報稅,但是現(xiàn)在報稅的時候可能和金稅盤這個季度開票金額不一樣,不過已經(jīng)申報成功了。然后請不了卡,說比對不通過。想撤銷申報,沒有撤銷的選項,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師好!公司是個自行車協(xié)會,相當(dāng)于小規(guī)模季度申報。九月份開了兩張發(fā)票,開成5%稅率?,F(xiàn)在申報表上免稅率只有3%,申報的時候說比對不通過,申報不了?,F(xiàn)在怎么處理呢?
老師請問,我們現(xiàn)在這種問題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報第四季度增值稅報表時忘記開過23000的發(fā)票,也沒有抄報,直接零申報了。 到這個月報第一季度的報表時,申報不通過,,才進行了上一季度的抄報,顯示的是上報匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決,進行這個季度的申報
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬,3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票,3季度又無其他收入,申報的時候,本想填負(fù)數(shù),但是比對不成功,申報不了,打稅務(wù)電話說反正不交稅,重復(fù)申報也沒關(guān)系,當(dāng)時就報了。賬重復(fù)做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計要出報告,這個怎么解釋?如實說還是怎么?會不會喊調(diào)賬?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
含稅149600元,沒超的
你好在第十欄里面填寫,然后減免的稅額填寫的是149600除以1.05乘以5%,按照這個來填寫。
我直接在申報表改數(shù)就可以了?申報表本來寫的是4274.29,我直接改成7123.81,是這樣嗎?
對的,是的,可以這么做的。
好的,明白了,謝謝!同事開票的時候直接顯示5%,我想問問怎么知道他有沒有開錯,今年第一次開票的。不知道是3還是5。
要開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
培訓(xùn)費,來講課的
你好,應(yīng)該開普通發(fā)票,選擇免稅的稅率。
是普票來的
你好,應(yīng)該開免稅的稅率啊。
那現(xiàn)在怎么辦?上個月開的,這個月申報也按上面說的直接報嗎?
這個月先申報了,然后在這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,再重新開。
好吧,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快
如果對方已把發(fā)票入賬,收不回來,怎么辦?
你好,去稅務(wù)局報備,發(fā)票丟失了。
發(fā)票沒有丟失,對方還入了賬哦
好,可是你沒有收回來,不是嗎?