你好,已經(jīng)申報成功了不能清卡,只能去稅務(wù)大廳他們稅局手工清卡了。

老師你好,請問一下小規(guī)模季度報稅,但是現(xiàn)在報稅的時候可能和金稅盤這個季度開票金額不一樣,不過已經(jīng)申報成功了。然后請不了卡,說比對不通過。想撤銷申報,沒有撤銷的選項,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
請問老師,我是小規(guī)模,10月申報完了上季度的所有稅了。一個星期后老板突然說去注銷,那么這個金稅盤抄稅不了,它提示說本期非征期已經(jīng)清卡不給抄稅,他家是有個金稅盤,那我就申報不了注銷套餐的增值稅了??那要怎么搞??難不成等到明年一月再搞嗎?
老師,我問你一下,就是小規(guī)模的增值稅申報是不是和一般納稅人增值稅申報是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規(guī)模的是季度申報是吧?那我今天報稅,小規(guī)模的那個稅我已經(jīng)抄過了,第四季度也開發(fā)票了,但是呢,到電子稅務(wù)局這邊獲取的時候沒有數(shù)據(jù),請問一下是怎么回事?
老師,我們公司是一般的納稅人,一般納稅人,我前兩天我把它申報了,我也把那個進項稅,那個勾選了勾選了申報了申報了,我今天發(fā)現(xiàn)我申報錯了,我就把它撤撤,就是把它那個撤回了,但是撤回來的話,這個我進項稅的發(fā)票,我要我也要把它撤撤銷,但是在哪里弄。那我點那個注銷勾選它給我,它給我提醒的是,就是這下面那個紅字,我也不敢亂點,我我怕把這個這個撤撤銷了的話,我怕到時候我的那個進項稅是不是沒有了,那個怎么操作,我還我還沒有操作過,你知道嗎?請教你一下。
老師請問,我們現(xiàn)在這種問題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報第四季度增值稅報表時忘記開過23000的發(fā)票,也沒有抄報,直接零申報了。 到這個月報第一季度的報表時,申報不通過,,才進行了上一季度的抄報,顯示的是上報匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決,進行這個季度的申報
老師,供應(yīng)商的貨款,對方要求我們的對公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費用吧,在利潤表里管理費用本年累計
公司買進一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡單點的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費普票上有車牌號碼,2:飛機票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價稅分離抵進項稅額?此人,在公司沒有參保
我問一下,如果我們公司一個進項合同是含稅,價格是22275元,然后銷售出去是不含稅,價格是21227,這樣是會虧嗎?還是說后期可以抵稅,不會虧,過幾天要算利潤表了,我懵了
老師,開票加稅點是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊公司,怎么走流程?
無償贈送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈送的話算無償贈送嗎
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎
那我現(xiàn)在好像申報的數(shù)和實際開票數(shù)不一樣,我去稅務(wù)大廳的話,除了他們手動能幫我清卡,還需要我干什么嗎
最好把申報表更正申報,和開票金額一樣的數(shù)據(jù)。
怎么更正,我現(xiàn)在還能改嗎
你看有沒有更正申報的功能,有些地方的稅局是有的,不行的話填紙質(zhì)資料也是去稅局。
那我如果現(xiàn)在有這個功能的話,我自己可以改嗎?我更正申報的話,那我豈不是就能改成和開票信息軟件上一致的輸入了,那我是不是就可以自己清卡了老師?
有就可以,我們深圳這邊就可以自己更正申報的,可以試一下看能不能清卡成功。
老師您幫忙看一下這個圖,有是有,但是查詢不出來
所屬期一個月一個月查
也沒查到老師
可能暫時沒有開通這個功能,可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)囟惥帧?
好的老師,謝謝
祝你工作學(xué)習(xí)愉快。