你好,已經(jīng)申報(bào)成功了不能清卡,只能去稅務(wù)大廳他們稅局手工清卡了。
老師你好,請(qǐng)問一下小規(guī)模季度報(bào)稅,但是現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候可能和金稅盤這個(gè)季度開票金額不一樣,不過已經(jīng)申報(bào)成功了。然后請(qǐng)不了卡,說比對(duì)不通過。想撤銷申報(bào),沒有撤銷的選項(xiàng),那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模,10月申報(bào)完了上季度的所有稅了。一個(gè)星期后老板突然說去注銷,那么這個(gè)金稅盤抄稅不了,它提示說本期非征期已經(jīng)清卡不給抄稅,他家是有個(gè)金稅盤,那我就申報(bào)不了注銷套餐的增值稅了??那要怎么搞??難不成等到明年一月再搞嗎?
老師,我問你一下,就是小規(guī)模的增值稅申報(bào)是不是和一般納稅人增值稅申報(bào)是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規(guī)模的是季度申報(bào)是吧?那我今天報(bào)稅,小規(guī)模的那個(gè)稅我已經(jīng)抄過了,第四季度也開發(fā)票了,但是呢,到電子稅務(wù)局這邊獲取的時(shí)候沒有數(shù)據(jù),請(qǐng)問一下是怎么回事?
老師,我們公司是一般的納稅人,一般納稅人,我前兩天我把它申報(bào)了,我也把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,那個(gè)勾選了勾選了申報(bào)了申報(bào)了,我今天發(fā)現(xiàn)我申報(bào)錯(cuò)了,我就把它撤撤,就是把它那個(gè)撤回了,但是撤回來的話,這個(gè)我進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,我要我也要把它撤撤銷,但是在哪里弄。那我點(diǎn)那個(gè)注銷勾選它給我,它給我提醒的是,就是這下面那個(gè)紅字,我也不敢亂點(diǎn),我我怕把這個(gè)這個(gè)撤撤銷了的話,我怕到時(shí)候我的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是沒有了,那個(gè)怎么操作,我還我還沒有操作過,你知道嗎?請(qǐng)教你一下。
老師請(qǐng)問,我們現(xiàn)在這種問題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報(bào)第四季度增值稅報(bào)表時(shí)忘記開過23000的發(fā)票,也沒有抄報(bào),直接零申報(bào)了。 到這個(gè)月報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí),申報(bào)不通過,,才進(jìn)行了上一季度的抄報(bào),顯示的是上報(bào)匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決,進(jìn)行這個(gè)季度的申報(bào)
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?
那我現(xiàn)在好像申報(bào)的數(shù)和實(shí)際開票數(shù)不一樣,我去稅務(wù)大廳的話,除了他們手動(dòng)能幫我清卡,還需要我干什么嗎
最好把申報(bào)表更正申報(bào),和開票金額一樣的數(shù)據(jù)。
怎么更正,我現(xiàn)在還能改嗎
你看有沒有更正申報(bào)的功能,有些地方的稅局是有的,不行的話填紙質(zhì)資料也是去稅局。
那我如果現(xiàn)在有這個(gè)功能的話,我自己可以改嗎?我更正申報(bào)的話,那我豈不是就能改成和開票信息軟件上一致的輸入了,那我是不是就可以自己清卡了老師?
有就可以,我們深圳這邊就可以自己更正申報(bào)的,可以試一下看能不能清卡成功。
老師您幫忙看一下這個(gè)圖,有是有,但是查詢不出來
所屬期一個(gè)月一個(gè)月查
也沒查到老師
可能暫時(shí)沒有開通這個(gè)功能,可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)囟惥帧?
好的老師,謝謝
祝你工作學(xué)習(xí)愉快。