你好,一般納稅人自己的場(chǎng)地,營(yíng)改增之前的5%,營(yíng)改增之后的9%。在未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫。
您好,公司是一般納稅人,租賃場(chǎng)所和一些設(shè)備給其他企業(yè)用,我們開(kāi)具發(fā)票’這兩個(gè)的稅率分別是多少呀,謝謝您
老師,請(qǐng)問(wèn)公司是軟件開(kāi)發(fā)的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在是把公司一半的場(chǎng)地租給別人使用,這部分的未開(kāi)票收入怎么報(bào)稅?按多少個(gè)點(diǎn)的稅率來(lái)申報(bào)呢?
我們租來(lái)的辦公室,現(xiàn)在分租一半給到別的公司,收對(duì)方公司的物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)這些需要申報(bào)收入嗎?我們主營(yíng)是軟件開(kāi)發(fā),請(qǐng)問(wèn)老師這樣的稅率是按多少申報(bào)多少?
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè),把廠房的一小部分,租給另一個(gè)公司,開(kāi)具房租租賃的專票,稅率是多少
老師,想請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是一般納稅人,有自己的園區(qū),現(xiàn)在出租給其他公司使用,水費(fèi)、電費(fèi)、氣費(fèi)的稅率按照多少開(kāi)發(fā)票計(jì)算呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個(gè)稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計(jì)算
買一個(gè)二十多萬(wàn)的車,增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請(qǐng)問(wèn)原材料還剩多少?zèng)]有沖銷完
老師,報(bào)銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒(méi)有票,是不是不能計(jì)入所得稅匯算,需要調(diào)整出來(lái),要么用其他票據(jù)抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營(yíng)業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請(qǐng)問(wèn)這兩筆營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該填寫在所得稅年報(bào)的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。
我們也是租的,不是自己的場(chǎng)地
你好,那你看一下租賃的時(shí)間,營(yíng)改增之后租賃進(jìn)來(lái)的9%。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
是看我們收到進(jìn)項(xiàng)的一樣的稅率報(bào)就可以了吧
哦,我們收到的票是5%,那還是要按9%申報(bào)么?
你好,對(duì)方是個(gè)人或者是小規(guī)模,或者是營(yíng)改增之前的是5%,你開(kāi)出去是9%。
好噠謝謝
不用客氣,工作愉快。