同學您好, 1、丁公司銷售商品確認收入, 借:應收賬款? 464 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 400 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 64 結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本? 300 ? 貸:庫存商品? 300 2、計提消費稅, 借:稅金及附加? 60 ? 貸:應交稅費—應交消費稅? 60 3、繳納消費稅, 借:應交稅費—應交消費稅? 60 ? 貸:銀行存款? 60
甲公司為增值稅一般納稅人。2020年4月,甲公司銷售一批產(chǎn)品,不含稅售價為300000 元,適用的增值稅為13%。同時,該批產(chǎn)品為應稅消費品,適用的稅率為10%。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為200000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。要求: (1)計算增值稅銷項稅額和消費稅額。 (2)編制確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本和應納消費稅的會計分錄。(答案中的金額單位用元
丁公司為一般納稅人,2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司,該批產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,增值稅為64萬元,消費稅為60萬元,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。要求:①丁公司銷售商品,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計處理。②丁公司計提消費稅的會計處理③丁公司繳納消費稅的會計處理
丁公司為一般納稅人,2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司,該批產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,增值稅為64萬元,消費稅為60萬元,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。要求:①丁公司銷售商品,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計處理。②丁公司計提消費稅的會計處理③丁公司繳納消費稅的會計處理
丁公司為一般納稅人,2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司,該批產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,增值稅為64萬元,消費稅為60萬元,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。要求:①丁公司銷售商品,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計處理。②丁公司計提消費稅的會計處理③丁公司繳納消費稅的會計處理
丁公司為一般納稅人,2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司,該批產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,增值稅為64萬元,消費稅為60萬元,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。(1)丁公司銷售商品,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計處理。(2)丁公司計提消費稅的會計處理(3)丁公司繳納消費稅的會計處理
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務(wù)分錄用了,借其他應收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務(wù)做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應收款,借管理,貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預付賬款還是其他應收款?還是其他應付款,