可以的,可以享受這個(gè)政策的。
請(qǐng)問(wèn)一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn)的銷(xiāo)售額,這部分的銷(xiāo)售額包括專(zhuān)票嗎,比如普票開(kāi)了20萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)了20萬(wàn),專(zhuān)票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬(wàn)還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
老師好,我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅時(shí)收入不超過(guò)起征點(diǎn)30萬(wàn)可免交增值稅。我在申報(bào)增值稅時(shí),這2個(gè)政策起沖突了。報(bào)表保存不了。本季度普票收入為19萬(wàn)多。怎么辦?
小規(guī)模納稅人,本月開(kāi)專(zhuān)票25萬(wàn)元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)元可以免征增值稅,但是因?yàn)殚_(kāi)的專(zhuān)票,專(zhuān)票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財(cái)稅12號(hào)文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問(wèn)下,因?yàn)?5萬(wàn)元都是專(zhuān)票,在30萬(wàn)額度內(nèi),可以免征?還是說(shuō)延續(xù)增值稅那個(gè) 專(zhuān)票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專(zhuān)票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒(méi),謝謝
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,可以自開(kāi)專(zhuān)票,在開(kāi)票45萬(wàn)內(nèi),為了區(qū)分專(zhuān)用和普票增值稅額,專(zhuān)票的增值稅額計(jì)入未交增長(zhǎng)稅,普票計(jì)入應(yīng)交增值稅,這樣可以嗎
老師,你好,我公司小規(guī)模納稅人,未開(kāi)票收入300萬(wàn),需要交增值稅嗎?因?yàn)橛姓哒f(shuō)普票500萬(wàn)以內(nèi)免稅,不知道未開(kāi)票收入是否享受,謝謝
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。今年直接記去未分配利潤(rùn)可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片 這樣做賬后,我做匯算還需要調(diào)整嗎。怎么操作
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)為什么就結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性里去了,我要怎么做分錄,才能是限定性費(fèi)用
公戶農(nóng)行U頓怎么打明細(xì)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司食堂的相關(guān)支出做福利費(fèi)還是辦公費(fèi),公司賣(mài)的廢紙殼的收入稅率按13%,還是多少,一般納稅人
我將個(gè)人的車(chē)子出租給公司,可以代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,匯算清繳時(shí)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒(méi)有調(diào)增項(xiàng)目,可不可以全部填0?
老師,個(gè)人獨(dú)資一般納稅人客戶,為什么要普票嗎
A公司沒(méi)有實(shí)繳,個(gè)人把在A公司的股份,轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司該怎么做確認(rèn),在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)端該怎么做
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不相等,啥原因呢。幫看一下公式對(duì)嗎
老師,A員工有個(gè)體工商戶。他也在我司任職有工資收入,請(qǐng)問(wèn)這2項(xiàng)收入會(huì)合計(jì)計(jì)稅做匯算清繳嗎
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。