同學你好 對的 是認證抵扣的

老師,我們是一般納稅人,農(nóng)業(yè)公司,之前月份認證的專票稅額比較大,一直在電子稅務局留底,進項稅額留底足夠抵扣8月銷項稅額,那我9月初可以不用再認證專票了吧。
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發(fā)票, 8月進項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發(fā)票抵扣嗎
一般納稅人之前都有銷售發(fā)票和進項發(fā)票,勾選抵扣來報增值稅和附加稅,在11月份沒有開具發(fā)票,只有兩張進項發(fā)票,我在報稅時是需要勾選抵扣那兩張進項發(fā)票嗎?讓他留底嗎?
一般納稅人公司,9月份開具銷售發(fā)票一份,稅額600元,收到一張進項票,稅額1200元,之前無其他留抵發(fā)票。這種情況是要不要認證抵扣呢
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發(fā)票回來認證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時工工資,個稅正常申報嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢?內(nèi)心有點糾結。
老師個稅申報按應發(fā)還是實發(fā)報
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務局繳納,還是在公司所屬地稅務局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費嗎?老師
假如委外研發(fā)2000元,允許加計扣除的研發(fā)費用是多少?
公司是新創(chuàng)小規(guī)模納稅人,無員工。只有兩名股東,全年只有一筆7萬的收入,能給一名股東以勞務費的名義轉出6萬嗎?可以怎么做賬呢
老師,一般納稅人公司2024年3月開始的,由于2024年公司沒多少業(yè)務,2024法人沒做工資,現(xiàn)在2025能補上嗎?
你好,老師,采購發(fā)票沖紅,進項稅已經(jīng)認證,這個采購發(fā)票沖紅和進項稅怎么做賬務處理
認證抵扣就不用交稅了
還有留底稅額
同學你好 有進項抵扣就不用交稅