你好;? ?如果錯(cuò)誤了 你去修改申報(bào)表 ; 你申報(bào)表報(bào)的6500還是多少金額;??
老師我問一下,就是我們算員工的工職多算了,并在發(fā)放了,然后員工用現(xiàn)金退回來,收回來的多發(fā)放工資,賬務(wù)處理怎么入賬呢
公司計(jì)算工資的時(shí)候把個(gè)稅按照單月來計(jì)算個(gè)稅了 所以發(fā)放工資的時(shí)候是扣除了個(gè)稅的金額發(fā)放的 但是實(shí)際在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)扣除的時(shí)候是不需要繳納個(gè)稅的 這個(gè)情況怎么辦 將已經(jīng)從員工工資中扣除的部分 加到下個(gè)月工資里面可以嗎?該怎么操作呢?
員工工資應(yīng)該發(fā)放的是6500,但是由于個(gè)稅計(jì)算錯(cuò)誤多發(fā)了801.5加上共發(fā)了7301.5,多發(fā)的在下月發(fā)放工資中扣除,這種怎么賬務(wù)處理呢
老師,請問3月份多扣除員工工資,但是這個(gè)員工息崗了,沒有工資,只是給交五險(xiǎn)一金,應(yīng)發(fā)工資造多了,4月份離職了,現(xiàn)在賬務(wù)該怎么處理?。?/p>
某員工本月應(yīng)發(fā)工資21520,扣了45.6的個(gè)稅,實(shí)發(fā)工資21474.4,銀行轉(zhuǎn)賬21534.4,多發(fā)了60元,本月還沒有計(jì)提,但是個(gè)稅里面是按照21520申報(bào)的,下個(gè)月要把多發(fā)的60扣下來,本月計(jì)提和下月發(fā)放分別是怎么做賬呢
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個(gè)問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財(cái)務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財(cái)務(wù)做分錄,沖銷24年12月計(jì)提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
老師,一個(gè)公司有8家關(guān)聯(lián)公司,做賬報(bào)稅都是會計(jì)助理,財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核把關(guān),但是現(xiàn)在都是實(shí)名制,做事的擔(dān)責(zé)任。財(cái)務(wù)決策都是老板和財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)的,實(shí)際做賬報(bào)稅實(shí)名給會計(jì)助理了,這個(gè)時(shí)候會計(jì)助理有沒有必要跟公司或者會計(jì)總監(jiān)簽一個(gè)明確責(zé)任的文件哈?
因?yàn)樗竟べY就是6500所以申報(bào)的時(shí)候也是6500才發(fā)現(xiàn)個(gè)稅對不上
你好;? ? 那申報(bào)表沒有錯(cuò)誤 ; 你賬上錯(cuò)誤了。? ?那 這個(gè)多發(fā)的; 你 就 掛? 借應(yīng)付職工薪酬-工資6500? ;其他應(yīng)收款? ? 80.15 貸 銀行存款 ;? 下個(gè)月扣除 :借? ? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸? ?其他應(yīng)收款? ? 80.15?
這是我這個(gè)月的賬務(wù)處理,下個(gè)月就是借應(yīng)付職工薪酬801.5貸其他應(yīng)收款?
?你好 ; 是的; 就可以了哈??
但是我在做這比分錄時(shí),為什么應(yīng)付職工薪酬余額那是付的
?你好;? 你先把之前分錄紅沖了。 按我寫的做? ?
額是按照老師那個(gè)做的啊
你好,是的,那就可以了,你這個(gè)801.5是兩個(gè)員工多扣了嗎
是的,但是在下月工資扣除是賬務(wù)處理不知道咋弄
你好; 下個(gè)月扣除; 你多扣的 掛其他應(yīng)收款掛著 ;下個(gè)月直接扣除; 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 其他應(yīng)收款 ;這樣就可以了。? 這樣你借方會有余額是對的; 因?yàn)橄聜€(gè)月工資你還沒有計(jì)提; 計(jì)提了就平衡了哈??
下月單獨(dú)做一個(gè)計(jì)提分錄嗎
老師是這樣是嗎
是的,因?yàn)楝F(xiàn)在是先做抵減,先扣除多的支付金額
是的,但是你要看你下個(gè)月工資多少,到時(shí)是下個(gè)月應(yīng)發(fā)工資減去801.5金額即可,因?yàn)槟阋呀?jīng)計(jì)提了801.5金額了
好的懂了,謝謝老師耐心指導(dǎo)
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)?