同學,只能做一筆憑證,你后面總要附原始憑證
老師,您好,請問下面的分錄這么做是否合理:暫不考慮社保和個稅,本月計提工資100元,同時通過銀行支付:借:管理費用-職工薪酬 100 貸:應付職工薪酬100,借:應付職工薪酬100 貸銀行存款100,四個分錄做在同一個憑證里面,這樣做合理么?為什么?謝謝
是這樣的,有一間企業(yè),你知啦我們做會計的就是憑單據(jù)做帳的,但是,這間企業(yè)的出納是老板娘,已經(jīng)有半年了,銀行存款的余額一直都系按單據(jù)做出來的,但是11月無意中先知道銀行余額同帳面相差15萬,但她又要求這個月銀行余額按她數(shù)做,所以,問下你差額數(shù)用什么方法處理好呢?她有要求的,(第一,不能增加管理費用,第二,不能加大成本,第三,不能加大庫存呵,不能掛應付帳戶等),請教下,謝謝你
#提問#裝訂憑證有要求按順序1科目余額表2憑證匯總表3記賬憑證4發(fā)票匯總表5認證清單6銀行對賬單7財務報表,由于憑證太多一本裝不完,要裝幾本,請問應該怎么放置比較好?
老師好,我有以下二個問題需請教: 1、如果年末檢查發(fā)現(xiàn)年初的記帳憑證有錯誤需要更正的,紅字對沖的摘要要怎么寫?藍字更正的摘要又要怎么寫才是規(guī)范的呢? 2、固定資產(chǎn)折舊少計提的和多計提的,年末是否可以將每個月多計提或少計提的數(shù)合并計算后,只做一筆補計提或者減少計提? 剛接手會計工作不太懂,希望老師能詳細的解答,謝謝!
請問一個月的銀行手續(xù)費太多做一筆憑證,但又太厚一本憑證訂不完,怎么處理比較好呢?謝謝
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
什么意思呀?想問的是太厚一本訂不了,
同學,分兩本訂,但原始憑證是附在后面