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銷售方2023年開的專票五萬,2025年8月8日沖紅了。購進(jìn)方怎么處理已經(jīng)抵扣的發(fā)票。

2025-08-08 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-08 20:48

他們紅沖了就可以的

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齊紅老師 解答 2025-08-08 20:48

購買方計入成本費用了對吧,是什么會計準(zhǔn)則

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快賬用戶1315 追問 2025-08-08 20:51

購進(jìn)方是一般納稅人,專票進(jìn)項可以抵扣,已經(jīng)抵扣了怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 20:52

是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則

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快賬用戶1315 追問 2025-08-08 21:20

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2025-08-08 21:21

那你做 借利潤分配未分配利潤貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶1315 追問 2025-08-08 21:28

現(xiàn)在是不是要把對方?jīng)_紅的五萬,以前抵扣了的進(jìn)項的稅交了?現(xiàn)在公司沒有銷賬發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-08-08 21:47

對的,所以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄

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快賬用戶1315 追問 2025-08-08 21:48

還要補(bǔ)交稅啊?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 21:56

同學(xué)你好 對的,要補(bǔ)稅的

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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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