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Q

請問收到社保退費(fèi)款,需要做哪些分錄呢?

2022-10-09 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-09 14:45

借銀行存款 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)

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快賬用戶3007 追問 2022-10-09 14:46

老師,當(dāng)時是做了社保計(jì)提和繳納兩個步驟,需要沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:46

只需要沖銷計(jì)提的就行

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快賬用戶3007 追問 2022-10-09 14:48

比如計(jì)提社保是:借,管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬-社保。那么現(xiàn)在沖紅和收到退回的社保做哪些分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:49

退回借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶3007 追問 2022-10-09 14:49

只需要做這一個分錄么?沖紅計(jì)提的不用做了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:50

不需要了,繳納的時候就沒了,做一筆就行了

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快賬用戶3007 追問 2022-10-09 14:51

是按對應(yīng)的費(fèi)用做負(fù)數(shù)嗎?還是全部計(jì)入到管理費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:51

按退回來的沖銷社保就行

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借銀行存款 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
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您好,借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
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2021-05-12
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