借銀行存款 借管理費用社保負數(shù)
請問增量留底退稅需要做哪些分錄呢?
請問收到社保退費款,需要做哪些分錄呢?
請問收到社保退費款,需要做哪些分錄呢?
請問收到社保退費分錄怎么做?
老師,請問收到社保退費怎么做分錄呢
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因???
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
老師,當時是做了社保計提和繳納兩個步驟,需要沖紅嗎?
只需要沖銷計提的就行
比如計提社保是:借,管理費用/銷售費用/研發(fā)費用,貸,應付職工薪酬-社保。那么現(xiàn)在沖紅和收到退回的社保做哪些分錄呢?
退回借銀行存款 借管理費用負數(shù)
只需要做這一個分錄么?沖紅計提的不用做了嗎?
不需要了,繳納的時候就沒了,做一筆就行了
是按對應的費用做負數(shù)嗎?還是全部計入到管理費用?
按退回來的沖銷社保就行