同學(xué),你好 按照9%來(lái)計(jì)算
銷項(xiàng)3萬(wàn)元含稅的發(fā)票,如按13%的稅率計(jì)算,銷項(xiàng)稅額是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,稅負(fù)率2個(gè)點(diǎn),那我進(jìn)項(xiàng)需要購(gòu)進(jìn)多少?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票不能認(rèn)證的。怎么套公式?麻煩老師詳細(xì)列舉,謝謝?。。?/p>
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,對(duì)方是自產(chǎn)自銷開(kāi)出免稅發(fā)票。我方銷售給下游開(kāi)出九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。那進(jìn)項(xiàng)稅是用買入價(jià)乘稅率九個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣?還是買家除1.09再??0.09?有哪個(gè)條文稅法是這樣計(jì)算的?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說(shuō)蘋(píng)果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
購(gòu)買九個(gè)點(diǎn)的亞麻籽,之后銷售13個(gè)點(diǎn)的亞麻籽粉,進(jìn)項(xiàng)稅如何計(jì)算
華夏紡織品公司為增值稅一般納稅人,主要分為種植園和紡織車間兩個(gè)部門。種植園提供原材料亞麻給紡織車間,紡織車間使用亞麻生產(chǎn)紡織品。紡織品的增值稅稅率13%。華夏紡織品公司預(yù)計(jì)本年下半年將實(shí)現(xiàn)紡織品銷售收入6300方元,種植園自產(chǎn)亞麻成本2000萬(wàn)元,種植園可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)元,紡織車間可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅120萬(wàn)元?,F(xiàn)有如下方案可供選擇:方案1:維持原有安排,即種植園和紡織車間作為一個(gè)獨(dú)立法人一一華夏紡織品,公司。方案2:將種植園和紡織車問(wèn)分為兩個(gè)獨(dú)立法人,分別是中華種植場(chǎng)和東方紡織廠。中華種植場(chǎng)將自產(chǎn)亞麻以2400萬(wàn)元公允價(jià)格銷售給東方紡織廠根據(jù)上述案例相關(guān)內(nèi)容,回答如下問(wèn)題:(】)方案1華夏紡織品公司應(yīng)納增值稅。(2)方案2中華種植場(chǎng)應(yīng)納增值稅。(3)方案2東方紡織廠應(yīng)納增值稅。
公司報(bào)銷時(shí)火車的改簽費(fèi)是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,迪鏈匯票,為什么我們的上一手不是我們的客戶呢?這樣,對(duì)嘛?正常的匯票上一手是我們的客戶,但迪鏈的上一手不是我們的客戶。
老師,買車以公司的名義購(gòu)買,花費(fèi)45萬(wàn),過(guò)2年轉(zhuǎn)給個(gè)人需要交什么稅
老師咨詢一下,就是公司是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多是免稅,現(xiàn)在呢售一些食品9個(gè)點(diǎn)也有,13個(gè)點(diǎn)的也有,但是進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有,是實(shí)際銷售出去的,開(kāi)的是普票。老師那我開(kāi)普票人家不能抵扣,我沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票可以開(kāi)哈
老師,我們公司的車輛外租給其他公司,油耗可以約定由承租方承擔(dān)嘛,我在做收入的時(shí)候是不是可以按扣除油耗的金額入,當(dāng)然這個(gè)需要在合同中約定
20年七月份畢業(yè)的??粕?5年可以報(bào)考中級(jí)嗎
老師 問(wèn)一下老板每個(gè)月都?jí)|付一些零星費(fèi)用,人家都不給開(kāi)票,一個(gè)月積累下來(lái)差不多一萬(wàn)五左右沒(méi)有發(fā)票,這種情況應(yīng)該怎么辦呢?
您好老師 私戶錢 通過(guò)什么途經(jīng)可以轉(zhuǎn)到公戶用。注資,借款 還有其他方法嗎?
上月的工資已經(jīng)計(jì)提,但是沒(méi)有發(fā)放,是讓?xiě)?yīng)付職工薪酬掛在那里,還是把應(yīng)付職工薪酬的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,使其科目余額為0?
老師,公司收回以前年度貨款五萬(wàn),經(jīng)查以前年度未確認(rèn)收入和成本,這樣怎么入賬?
屬不屬于深加工
同學(xué),你好 這個(gè)不需要的
我的意思是這個(gè)行為是不是屬于深加工
同學(xué),你好 磨成粉,不是深加工
亞麻籽粉的稅率是多少
同學(xué),你好 亞麻油系亞麻籽經(jīng)壓榨或溶劑提取制成的干性油,不屬于《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》所規(guī)定的“農(nóng)業(yè)產(chǎn)品”,適用的增值稅稅率應(yīng)為13%