你這個(gè)未分配利潤(rùn)減少的話,只能是企業(yè)出現(xiàn)虧損,把這個(gè)利潤(rùn)給虧損掉才會(huì)減少的。
老師,我公司現(xiàn)有一股東要變更股權(quán)到非直系親屬。涉及到個(gè)稅問(wèn)題。比如說(shuō)我現(xiàn)在二季度的未分配利潤(rùn)是八十萬(wàn)左右,那我安這個(gè)金額交個(gè)稅肯定會(huì)核出來(lái)很多稅。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我如果要把這部分未分配利潤(rùn)調(diào)小,怎么調(diào)呢?
我公司現(xiàn)在股東想把他的股份轉(zhuǎn)讓一部分給另外一個(gè)人,公司的實(shí)收資本是500萬(wàn)但是認(rèn)繳的還沒(méi)有認(rèn)繳,未分配利潤(rùn)有100萬(wàn)現(xiàn)在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓5%的股份給另外一個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)這其中的賬務(wù)處理和涉及到的稅種有哪些,還有就是這個(gè)錢(qián)應(yīng)該怎么支付是打到誰(shuí)的賬戶里,稅務(wù)局說(shuō)是根據(jù)未分配的利潤(rùn)來(lái)支付個(gè)人所得稅而且這個(gè)人所得稅是由出售方支付。那出售方到底應(yīng)該收到多少錢(qián)。
甲公司注冊(cè)資金是2500萬(wàn),共有4個(gè)股東,A占股35%,實(shí)繳數(shù)70萬(wàn)元;B占股25%,實(shí)繳數(shù)50萬(wàn)元;C占股20%,實(shí)繳數(shù)40萬(wàn);D占股20%,實(shí)繳數(shù)40萬(wàn)元;截止目前甲公司未分配利潤(rùn)及盈余公積是600萬(wàn),甲公司未分配過(guò)股息紅利.現(xiàn)在股東會(huì)決議決定引進(jìn)第5個(gè)股東,有兩個(gè)問(wèn)題:如果引進(jìn)第五個(gè)股東的話,需要認(rèn)資多少金額才能使A的占股下降到5%?第二,這里是引進(jìn)第五個(gè)股東屬于被動(dòng)稀釋A的股權(quán)占比嗎?是的話,A還需交繳納什么稅嗎,稅額怎么結(jié)算?如果不屬于被動(dòng)稀釋占比,A要交什么稅,稅額怎么結(jié)算?
老師好!問(wèn)題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤(rùn)貸方余額是105萬(wàn),然后2023年1月份開(kāi)始由于國(guó)家稅務(wù)政策有變,上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現(xiàn)在要注銷(xiāo)公司,需要交稅嗎? 以核定征收時(shí)2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額105萬(wàn),那2023年變?yōu)椴橘~征收,那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額也是105萬(wàn)嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財(cái)務(wù)報(bào)表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫(xiě)呢?資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦?如未分配利潤(rùn)盈利105萬(wàn)這個(gè)金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷(xiāo)這家公司,數(shù)據(jù)怎么填?未分配利潤(rùn)金額
老師,你好,我想問(wèn)一下,嗯,如果說(shuō)一個(gè)原來(lái)的公司股東是個(gè)人,嗯,他要把這個(gè)嗯工資就是說(shuō)一個(gè)人轉(zhuǎn)給另外一個(gè)公司,有這個(gè)股東原來(lái)是個(gè)人,現(xiàn)在要變成公司為股東了,是不是轉(zhuǎn)股的時(shí)候這個(gè)稅務(wù)局的人還要查你的報(bào)表,看你的微噴利潤(rùn)有多少?如果未分配利潤(rùn)多的話,是不是還涉及到交個(gè)稅呢?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
增加成本嗎?l好的。老師。我的未分配利潤(rùn)余額與期初未分配余額+本年凈利潤(rùn)之和,兩者相差一萬(wàn)多,是怎么回事?沒(méi)有提盈余公積,沒(méi)有分配,也沒(méi)有以前年度調(diào)整。
就不應(yīng)該呀,正常情況你沒(méi)有提取盈余公積,沒(méi)有分配利潤(rùn),也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,他們這里就不應(yīng)該有差額的。
是的,所以我也不知道是怎么回事
你看一下你的那個(gè)所有的損益類(lèi)科目是不是都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,是不是還有余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的。
好的。謝謝
老師,2021年企業(yè)所得稅匯算補(bǔ)繳了幾百,我直接計(jì)提放入未分配利潤(rùn)科目中了。所以現(xiàn)在未分配利潤(rùn)余額與初期未分配余額+凈利潤(rùn)就相差了幾百。這個(gè)對(duì)嗎
那你這個(gè)就是屬于以前年度損益調(diào)整啊,這個(gè)就會(huì)導(dǎo)致差異。