你好 借:庫存商品---代管 貸:庫存商品等 后面賣了 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
公司去年買了一批酒,沒有拿到購買的發(fā)票,也沒有入倉庫。今年10月把這批酒全部賣了,款項(xiàng)沒有收回,客戶要求我司開發(fā)票才能給錢。如果我司開發(fā)票了,那沒有采購發(fā)票沒有成本怎么辦?這批酒要不要暫估入賬,如果暫估入賬以后拿不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦呢
老師,6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個(gè)2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
客戶存的酒,沒有來拿,現(xiàn)場(chǎng)把酒做庫存買了,這個(gè)憑證怎么做呢
客戶存的酒,沒有來拿,現(xiàn)場(chǎng)把酒入庫了,沒有賣這個(gè)憑證怎么錄入,如果賣了,憑證又怎么做呢,謝謝
客戶存的酒,沒有來拿,現(xiàn)場(chǎng)把酒入庫了,沒有賣這個(gè)憑證怎么錄入,如果賣了,憑證又怎么做呢,謝謝
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
賣了,庫存商品也要減下來吧,減下來,的憑證怎么做呢
借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
這個(gè)貸:庫存商品,對(duì)銀行的是上面的借:庫存商品—貸管嗎
這個(gè)貸:庫存商品,對(duì)應(yīng)的是上面的借:庫存商品—貸管嗎
是的,是對(duì)應(yīng)這個(gè)的