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老師您好,我們是小規(guī)模代開專票之后又紅沖了,現(xiàn)在需要退稅,稅務(wù)讓拿著改好的申報表去現(xiàn)場,您能幫我看看我的申報表改的對嗎

2022-10-08 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-08 18:10

同學(xué),你好 嗯嗯,好的

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同學(xué),你好 嗯嗯,好的
2022-10-08
你好;? ? 改報表; 你是作廢的幾月的專票???
2022-10-08
你好,調(diào)整銷售額,把稅額充成0,你現(xiàn)在是負(fù)數(shù),后面開票再把多減的金額調(diào)整回來即可
2023-04-15
附加稅的不需要修改的,它是自動出來的,你的增值稅主表應(yīng)補稅款你看下是不是一個負(fù)數(shù)
2023-02-14
您好,不需要更正2021報表 ,24年開一張紅票和一張藍票,分錄都是在2024年哦
2024-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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