那個(gè)累計(jì)也是要手工填報(bào)的,不會(huì)自動(dòng)更正.所以,要去大廳更正過來
老師,發(fā)現(xiàn)2月有個(gè)員工個(gè)稅收入多報(bào)了3000元,剛剛更正申報(bào)2月份的個(gè)稅,然后提示需要更正后面所有已申報(bào)的魚粉,但是2月已更正,3月的個(gè)稅更正申報(bào)時(shí),累計(jì)收入沒有更正過來,是為什么呢
我把上個(gè)月的個(gè)稅本期收入更改了,但是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候累計(jì)收入還是之前沒有更改的合計(jì),我更正完成之后累計(jì)收入不應(yīng)該也改過來嗎
個(gè)人所得稅納稅申報(bào)6月份的時(shí)候申報(bào)失敗,顯示3月份更正申報(bào)了,后期月份需要申報(bào),但是更正4月份的時(shí)候,顯示人員收入比上期累計(jì)收入小,還是更正失敗,怎么辦
老師請(qǐng)教一下,我們公司要做貸款,但是納稅額不夠,能報(bào)稅的時(shí)候先把收入報(bào)高點(diǎn),然后下個(gè)月再更正申報(bào)改成正確的嗎?比如我報(bào)的銷售收入是100萬,所得稅收入也是100萬,下個(gè)月我再更正申報(bào)調(diào)成正常的10萬?這樣可以嗎
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
要去大廳更改嗎
線上不能操作嗎
是的,只能去大廳更改了哈
之前申報(bào)的時(shí)候是按扣除五險(xiǎn)一金的,如果不改會(huì)有什么影響嗎
現(xiàn)在是你去更正過來就是了
公司在外地不方便過去,這個(gè)有什么影響嗎要是不改的話
不更正就沒法申報(bào)的了、