是的,是指哪個余額?應交稅費的余額?

我司10月工資,11月5號發(fā),11月報10月所得個稅(就是9月工資)。那10月工資表個稅扣除的話是預先把10月工資的個稅預先扣除嗎,還是公司代扣了個稅后再從以后月份的工資扣除啊,10月工資是11月的所得,而11月的所得是12月才報個稅
老師您好,請問甲方那邊代發(fā)我們公司員工的工資了,這個員工的個稅是應該我們繳納,還是甲方那邊繳納呢,不是勞務派遣公司,就是工程類公司
應交稅費—應交個人所得稅,是貸方記增加吧?發(fā)放工資的時候,已經(jīng)從工人工資扣除公司代繳的個人所得稅這一部分,不應該是應交稅費—應交個人所得借方減少嗎?因為已經(jīng)扣除了,那為什么是貸方呢
甲方替我們乙方(建筑公司)代付了民工工資,然后金額從我們已開票工程款里扣除,也就是我們應收賬款減少了,是借:工程施工-人工費,貸:應收賬款嗎?(但是先前我們以為他們是從工程量里扣的,所以一直沒去沖應收賬款,現(xiàn)在應該怎么辦?)
我們是勞務派遣公司,請問下,被派遣員工在對方公司買了物資,對方公司就會把物資的錢從他們當月工資里扣回,但是我們給對方公司開票又是不按減物資后的金額開,還是全額開具,錢也是收全額,之后再把物資錢從公戶里還回去,這樣操作可以嗎,分錄應該怎么做?
老師紅字發(fā)票,是不是點"紅字信息確認單錄入"選擇開錯的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開票有誤",確認即開票是"否",狀態(tài)是"無需確認",開具狀態(tài)是"未開具"老師我還要不要點"去開票"這個操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬的發(fā)票,這個再開就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進項發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來,我要怎么做賬
請問客戶在平臺用個人賬戶付款買東西,但是開發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項目,主材料只有一點,大部分是人工,還有一點輔材,我們能開3個點多簡易計稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個工程利潤空間,建賬科目都怎么建能直接出來利潤空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎
老師,果蔬干的開票內(nèi)容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種
應交稅費-應交個人所得稅的余額