你好,減免明細(xì)表填寫的截圖看一下。
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。
系統(tǒng)提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)280.59應(yīng)該等于《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月280.59加服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本月0.00之和。(錯(cuò)誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個(gè)怎么辦?我們個(gè)體戶開(kāi)了勞務(wù)也開(kāi)了貨物,申報(bào)不進(jìn)去
老師,咨詢下,申報(bào)增值稅的時(shí)候這樣提示,怎么辦?系統(tǒng)內(nèi)部異常異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表的“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅增值稅的一般項(xiàng)目的累計(jì)銷售額”7660.19應(yīng)該等于上月的累計(jì)數(shù)0.00加上本月數(shù)0.00。
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒(méi)過(guò),顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。 我申報(bào)不成功的原因提示這個(gè)是什么原因啊
老師24年5月注冊(cè)的公司需要做年報(bào)嗎
印花稅稅源采集里面為什么沒(méi)有減半征收
資產(chǎn)類每個(gè)科目還是不太明白,不看筆記記不住
你好,請(qǐng)問(wèn)我公司出租一套樓房,收到訂金10萬(wàn),怎么合理從公戶提錢出來(lái)
老師您好,我公司有跨區(qū)域開(kāi)票,我現(xiàn)在異地預(yù)繳了增值稅,這個(gè)增值稅跟我實(shí)繳的增值稅做賬是一樣的嗎還是
你好,咨詢一下,法人如果因?yàn)榉抠J之類的債務(wù)欠款,會(huì)不會(huì)對(duì)店鋪經(jīng)營(yíng)有影響
老師請(qǐng)教一下,汽車租賃的一般納稅人企業(yè),車輛的保專票可以勾選抵扣是吧
老師, 1.個(gè)體工商戶需要工商年審么 2.個(gè)體工商戶是核定征收,需要工商年審的話,收入怎么報(bào)
老師好,請(qǐng)教:交航信技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,剛交時(shí)法人交的280。當(dāng)時(shí)我記賬為借:管理費(fèi)用280,貸:其他應(yīng)付款_李敏。因我公司早就不實(shí)用稅控盤,因此航信收取的服務(wù)費(fèi)280元退回到公司對(duì)公賬戶上,當(dāng)月已抵扣。老師就這服務(wù)費(fèi)的正確賬務(wù)處理怎么做好。
老師,您好,我想向您咨詢一下,如果一個(gè)人在公司里面離職了,在個(gè)稅扣繳端軟件里面,如何讓他的個(gè)人信息從這個(gè)公司里面消失呢?是不是在這個(gè)離職的人的個(gè)人信息里面,填上離職時(shí)間就可以了,還要進(jìn)行其他的什么操作嗎?
老師麻煩看一下
鍵明細(xì)表你怎么沒(méi)有填寫???
上個(gè)月也有發(fā)生,我也沒(méi)有填寫,沒(méi)有問(wèn)題
你好,你上一個(gè)月有金水盤抵扣嗎?如果沒(méi)有的話,不需要填寫的。
你這個(gè)月有金稅盤抵扣,所以需要填寫。
這是上個(gè)月的
你好,那就不對(duì),都應(yīng)該填寫的。
需要修改上一個(gè)月的。