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老師,咨詢下,申報(bào)增值稅的時(shí)候這樣提示,怎么辦?系統(tǒng)內(nèi)部異常異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表的“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅增值稅的一般項(xiàng)目的累計(jì)銷售額”7660.19應(yīng)該等于上月的累計(jì)數(shù)0.00加上本月數(shù)0.00。

老師,咨詢下,申報(bào)增值稅的時(shí)候這樣提示,怎么辦?系統(tǒng)內(nèi)部異常異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表的“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅增值稅的一般項(xiàng)目的累計(jì)銷售額”7660.19應(yīng)該等于上月的累計(jì)數(shù)0.00加上本月數(shù)0.00。
2020-10-20 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 16:10

你好,那簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額你實(shí)際是7660.19嗎?提示意思是你沒有銷售額才對(duì)

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快賬用戶8445 追問 2020-10-20 17:07

8月開成3%的稅率,銷售額是7660.19,應(yīng)該是開免稅額,10月做了更正申報(bào),把7660.19%2b稅率229.81=7890更正成了免稅,本月申報(bào)9月的就這樣提示,那我應(yīng)該要塡一下那里的數(shù)據(jù)了

8月開成3%的稅率,銷售額是7660.19,應(yīng)該是開免稅額,10月做了更正申報(bào),把7660.19%2b稅率229.81=7890更正成了免稅,本月申報(bào)9月的就這樣提示,那我應(yīng)該要塡一下那里的數(shù)據(jù)了
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齊紅老師 解答 2020-10-20 17:23

按照你的提示應(yīng)該是0不填才對(duì)呀,因?yàn)槟阋呀?jīng)更正申報(bào)了,那這個(gè)事情其實(shí)就是已經(jīng)結(jié)束了,這個(gè)月不該再體現(xiàn)了

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你好,那簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額你實(shí)際是7660.19嗎?提示意思是你沒有銷售額才對(duì)
2020-10-20
你好,你本年累計(jì)修改了嗎?本年累計(jì)應(yīng)該是等于一到六月份
2023-07-01
同學(xué),你好 本年累計(jì)這一欄,需要填3419.13
2023-07-01
你好,你這邊這個(gè)季度大于30萬元了嗎?
2023-12-11
同學(xué)你好 你對(duì)應(yīng)的都有發(fā)票嗎
2020-10-04
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