你好。。您開票的稅率也是免稅,是這樣吧?
個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)收入季度不滿45萬應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一欄
老師 請(qǐng)問個(gè)體工商戶上季度開票73萬 免稅的 增值稅報(bào)表填哪欄?
個(gè)體戶季度開票22萬,稅率免稅,增值稅填表哪行
請(qǐng)問,個(gè)體戶,定額增收,增值稅申報(bào)表里面免稅銷售額欄是按一個(gè)季度開票的金額來填的嗎
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
是的 我填的其他免稅銷售額 對(duì)不?
不填寫到其他里。你把報(bào)警截圖看一下,第十行我看一下對(duì)不對(duì)??;蛘吣愀嬖V我一下,第十行是什么名?
開了738630.15 免稅的 老師您看一下 我怎么填寫申報(bào)表
把11行也填寫上就對(duì)了?
試過了 11欄不符合要求 申報(bào)不了哦
我看錯(cuò)數(shù)據(jù) 了 你開73萬 填寫在 12其他里 對(duì)?? 再填寫減免表? 減免代碼是 01045308
我這樣填不對(duì)是嗎?沒聽懂
是的,先填寫第12行,再填寫減免表就OK了。
減免表選哪個(gè)政策哦?好像沒有適用的
我上面回復(fù)那個(gè)。小微企業(yè)3%減免那個(gè),然后代碼就填寫,我回復(fù)你那個(gè)。
看見了 好的 謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?