你好,自動(dòng)帶出來的負(fù)數(shù)在哪欄,方便截圖看一下嗎
老師您好,小規(guī)模今年3月后增值稅優(yōu)惠政策是1%,可是我紅沖1月份開的3%的發(fā)票,導(dǎo)致我8月份收入是正數(shù),增值稅是負(fù)的,申報(bào)表應(yīng)該怎么填
老師,請(qǐng)問小規(guī)模開具的普票紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報(bào),紅字這個(gè)普票怎么申報(bào)?
老師,小規(guī)模今年9月份沖紅了去年(2021)開的一張普票,因?yàn)楝F(xiàn)在都是免稅,而這個(gè)普票沖紅后,顯示負(fù)數(shù)稅額,去年沒有交稅,走的是營業(yè)外收入,那現(xiàn)在該怎么做,負(fù)數(shù)稅額會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,2021年9月公司(小規(guī)模)開普票開重了,今年9月份沖紅了,去年開票時(shí)雖有1%的稅,但因有優(yōu)惠不需繳稅,稅進(jìn)入的營業(yè)外收入,今年沖紅后申報(bào)表該怎么填?我打開這次的小規(guī)模增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出來個(gè)負(fù)數(shù),怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)?也就是說只報(bào)所開專票3%的增值稅,不再減去這個(gè)紅沖的稅額了,是嗎
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對(duì)的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請(qǐng)把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
在第3欄和第一欄,應(yīng)納稅額也按3%顯示負(fù)數(shù)
那下面的欄次有顯示退增值稅額嗎,你第三季度沒有開具其他收入發(fā)票嗎