你好; 1. 可以申報的; 你增值稅要啟用哦; 增值稅是必須要報哈? ?
實際工作中,企業(yè)每個月納稅申報,是開具增值稅發(fā)票后就納稅申報,那如果一個企業(yè)實現(xiàn)的收入都不開票,那企業(yè)就相當(dāng)于沒有增值稅了嗎?
增值稅申報表收入會和企業(yè)所得稅收入不一致嗎?
北京小規(guī)模企業(yè),1季度收入500萬,已稅務(wù)代開專票并交納增值稅,但是全年收入大概只有這一筆,企業(yè)所得稅如果500萬進(jìn)收入,后面3個季度抵扣了費(fèi)用,會有大額退稅,這種情況可以1季度不申報500萬收入嗎,放在3-4季度申報。但是已經(jīng)交納了增值稅,是否有影響。
沒有啟用增值稅的小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅可以申報收入嗎?
沒有啟用增值稅稅種的企業(yè) ,企業(yè)所得稅的收入可以申報收入嗎 ? 如果申報了 ,后面啟用了增值稅 ,那收入會不會對不上?
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?