你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月將新研制的產(chǎn)品1000件贈(zèng)送給顧客試用,生產(chǎn)成本為100元/件,無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%.計(jì)算甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為()元
甲企業(yè)增值稅一般納稅人,2021年11月,將自制產(chǎn)品作為投資,提供給其他單位,該批產(chǎn)品為新型產(chǎn)品,無(wú)同類售價(jià)。已知該產(chǎn)品成本為100萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為5%,適用增值稅稅率13%,要求:
甲企業(yè)增值稅一般納稅人,2021年11月,將自制產(chǎn)品作為投資,提供給其他單位,該批產(chǎn)品為新型產(chǎn)品,無(wú)同類售價(jià)。已知該產(chǎn)品成本為100萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為5%,適用增值稅稅率13%,要求:會(huì)計(jì)處理
5.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月將新研制的產(chǎn)品1000件贈(zèng)送給顧客試用,生產(chǎn)成本為100元/件,無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知,增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年八月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:僵尸這一批印說(shuō)先產(chǎn)品用于贈(zèng)送客戶,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售將使這一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于贈(zèng)送客戶,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方