你好,當時是借管理費用貸其他應付款嗎?如果是的話,借其他應付款,借管理費用負數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)管理費用貸其他應付款
請問計提壞賬需要做哪些分錄呢?
請問計提制造費用需要哪些分錄呢?
請問,當月計提了水電費,次月支付了款,付款的當月沒有取得對應的發(fā)票,在付款的次月才有發(fā)票,這個要做哪些分錄呢?
請問提前計提了費用,次月收到發(fā)票,需要做哪些分錄呢?
請問計提了費用,等次月發(fā)票來了要做哪些分錄呢?
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務費2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應付賬款,這樣調整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權資產(chǎn) 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?
老師,只要是費用提前計提了的,都要先沖紅嗎?
對的,是的,是這么做的。