您好,是可以到明年的,沒問題
有客戶2019年12月份現(xiàn)金支付了1000元,我們也開了發(fā)票,現(xiàn)在2020年9月聯(lián)系我們,說之前是現(xiàn)金支付我們,不是通過他們對(duì)公賬戶支付,想讓我們把這1000元還給他們, 他們?cè)僦匦峦ㄟ^對(duì)公賬戶付款。 1.請(qǐng)問這樣可以嗎? 2.如果可以,我們應(yīng)該做賬? 3.發(fā)票是2019年開的,如果可以這樣操作,發(fā)票怎么辦?需要作廢,重新開嗎?
老師,有個(gè)問題,我們公司現(xiàn)在是租的辦公區(qū)域,公司重新買了層辦公樓,但是領(lǐng)導(dǎo)說,我們的進(jìn)項(xiàng)票過多,說是想要對(duì)方明年再把發(fā)票開給我們?老師,這種行嗎?
老師,我們公司,今年新購(gòu)置了一層辦公樓,目前應(yīng)該還在裝修階段,預(yù)計(jì)12月份搬進(jìn)新辦公樓。領(lǐng)導(dǎo)說是今年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過多,想要對(duì)方明年再給我們開發(fā)票。老師,這種可以嗎?還是說,今年內(nèi),得讓對(duì)方把發(fā)票開給我們?
老師,我們公司9月份購(gòu)買了一層辦公樓,但說是發(fā)票在今年不一定能給得過來,說是要過戶以后(至少3個(gè)月以后,有可能是半年以后)發(fā)票才開過來。像這種情況,我們?cè)?月份入賬的時(shí)候,只能先做,借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,嗎?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,但是,這是屬于今年的費(fèi)用呀,發(fā)票還可以明年取得?一般的公司,不是都要求發(fā)票不能跨年么?如果今年取得不了發(fā)票,那也入不了費(fèi)用啊,明年取得發(fā)票的話,那費(fèi)用,豈不是得入成明年的?
您好,是這樣的,你如果明年想抵扣的話,可以今年開形成留底,也可以算成明年的費(fèi)用明年開票,兩個(gè)思路知道吧
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,不是已經(jīng)沒有時(shí)間限制了嗎?就算開成今年的,也不需要今年就要抵扣吧?
對(duì)的,所以第一種辦法可以,就是說先開票,不認(rèn)證
老師,留底退稅又是怎么說?是進(jìn)項(xiàng)稅額留底,可以申請(qǐng)退稅?還是什么意思呢?哪種情況,可以留底退稅?
留底退稅就是說,你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了申請(qǐng)退稅
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那可以留底不抵扣啊,根據(jù)銷項(xiàng)來選擇抵扣進(jìn)項(xiàng)啊,為什么還要留底退稅?
留底退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額多于銷項(xiàng)稅額,導(dǎo)致多繳納了增值稅,所以要申請(qǐng)退稅?
對(duì)的,就是這個(gè)意思的,所以才退稅
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那可以留底不抵扣啊,根據(jù)銷項(xiàng)來選擇抵扣進(jìn)項(xiàng)啊,為什么還要先繳納了,再申請(qǐng)退稅?還有一個(gè)疑問就是,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不是不用繳納增值稅的嗎?
你的進(jìn)項(xiàng)其實(shí)就是增值稅多的意思,因?yàn)榱舻椎囊馑季褪沁M(jìn)項(xiàng)多了
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不是不用繳納增值稅了嗎?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),才需要繳納增值稅吧?
對(duì)啊,不用繳納增值稅的意思就是進(jìn)項(xiàng)多了,形成留抵稅額了,是一個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)
老師,我的意思是,為什么要退稅,放著不抵扣不就好了?
不行,因?yàn)楝F(xiàn)在是為了扶持一些小微企業(yè),針對(duì)疫情期間的政策